您好 如果提前开具了发票 就会不一样的

老师,开免税票开成有税的票,企业所得税申报的时候能不能增加农林牧渔业那一栏,如果增加了,会不会比对异常呢?还是说按正常申报企业所得税,那这样就有税了
老师好,每个月申报的时候,增值税、个税、企业所得税是必须要在15号前申报对吗?那财务报表呢是不是在月底前报就可以了?
老师好。。请问增值税申报和企业所得税申报口径是不一样的吗?前财务开票30+,,报企业所得税的时候才报18.。这个是正常的吗?
老师你好,申报企业所得税年报的时候,发现之前第四季度所得税申报表有点错误,年报才是最正确的!这样需要更改第四季度所得税报表吗?
老师,增值税,企业所得税,财务季报,印花税这几个申报的时候有顺序的吗?
老师 对方开过来一个道闸5450 这个合理吗。 可以费用化吗 对我们公司有没有影响
收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?
老师,请问一下咖啡店门店美团上销售的收入怎么确认,是按实际打款的金额确认吗?
我们要办个个体户。开劳务费的个体户 合同签订280来万 税务局能给核定多少额度大概
老师,我2020年的一张打印机专票没抵扣进项,今年还可以抵扣吗,做账要怎么做的
老师,这个月报税截止多会
老板和其他公司合作 分红这种怎么出账 公司对公司不行把
董老师可以问个问题吗?
老师,按照现在的优惠政策,一个月开5000的票,需要交多少税啊,所得和增值税,没有成本票我做工资进去,不交社保现在能行吗,做的法人的工资
想报销考试报名费,没有开发票,用加油票怎么处理
那到年底呢。。年底是否要调到一致
这个不一定的 要看增值税怎么开具发票的 比如租金发票 一次性开一年的 但是收入就是按月确认的
那到年底有可能会开票和实际收入不一致吗?这个时候应该怎么处理。。
到年底有可能会开票和实际收入不一致 各自申报各自的啊
我这个是可以根据什么来申报企业所得税呢。我一直以为开票金额和报企业所得税的金额 是应该一致的,而实际大多数开了票的就能收到钱啊。。收不到那些不是应该叫坏账?
我前面给您举例了啊 只是提前开票 分期确认收入 后边也会对应收到款项的啊
就是说第一期开了票。但 是没确认收入,,但如果到了第二期确认收入了(收到款项)了,就应该申报企业所得税。。在减去当期成本。。就是企业所得税
是的 增值税开票当期申报 企业所得税根据收入应该确认时间申报
好的。。完全明白了。。谢谢老师。
不客气哈 欢迎有疑问继续提问