您好 如果提前开具了发票 就会不一样的

老师,开免税票开成有税的票,企业所得税申报的时候能不能增加农林牧渔业那一栏,如果增加了,会不会比对异常呢?还是说按正常申报企业所得税,那这样就有税了
老师好,每个月申报的时候,增值税、个税、企业所得税是必须要在15号前申报对吗?那财务报表呢是不是在月底前报就可以了?
老师好。。请问增值税申报和企业所得税申报口径是不一样的吗?前财务开票30+,,报企业所得税的时候才报18.。这个是正常的吗?
老师,是不是只有申报企业所得税的时候才根据财务报表填呀?财务报表申报时间一般是什么时候
老师你好,申报企业所得税年报的时候,发现之前第四季度所得税申报表有点错误,年报才是最正确的!这样需要更改第四季度所得税报表吗?
老师,我们找一个50岁的人,只给他发工资,不给他上社保可以吗
物业公司,业主预存的电费专用发票,我勾选了,做进项税额转出,这个转出应该填哪一栏
如何合理规避社保基数呀
老师,医疗行业2023年开了3%税率的发票,应该开13%,2026年税务让补那些发票的10%,请教老师申报表怎么改呢,账怎么改呢?税率变后收入变小了。
老师,两个抬头拿工资,一个签全日制劳动合同,另一个签非全日制劳动合同,这样是不是都按工资薪金申报个税就可以,不用签劳务合同按20%缴纳个税
请问:员工甲年薪30万元(含年终奖10万元),已退休,不用扣社保,扣公积金,无专项扣除,全年合计应交多少个税?2026年1月已发放10万元(年终奖),除年终奖外,余额平均12个月发放。每月个税又是如何计算的?
老师,一个员工在两个公司发工资,其中一个公司给缴纳社保,签合同是不是一个签劳动合同,一个劳务合同,签劳务合同的要按20%缴纳个税吗
发票提额需要和分局打招呼吗?
原材料需外加工再回厂继续下一步生产,外加工费和运费分录怎么写
甲方给我们结算工程款有代发工资 那部分他有的业务不真实 这种的就不做成本了吧 那收入下账的时候税务局看到代发工资有一部分没入成本 这个没事吧 有这个要求吗
那到年底呢。。年底是否要调到一致
这个不一定的 要看增值税怎么开具发票的 比如租金发票 一次性开一年的 但是收入就是按月确认的
那到年底有可能会开票和实际收入不一致吗?这个时候应该怎么处理。。
到年底有可能会开票和实际收入不一致 各自申报各自的啊
我这个是可以根据什么来申报企业所得税呢。我一直以为开票金额和报企业所得税的金额 是应该一致的,而实际大多数开了票的就能收到钱啊。。收不到那些不是应该叫坏账?
我前面给您举例了啊 只是提前开票 分期确认收入 后边也会对应收到款项的啊
就是说第一期开了票。但 是没确认收入,,但如果到了第二期确认收入了(收到款项)了,就应该申报企业所得税。。在减去当期成本。。就是企业所得税
是的 增值税开票当期申报 企业所得税根据收入应该确认时间申报
好的。。完全明白了。。谢谢老师。
不客气哈 欢迎有疑问继续提问