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老师好。。请问增值税申报和企业所得税申报口径是不一样的吗?前财务开票30+,,报企业所得税的时候才报18.。这个是正常的吗?

2022-07-02 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-02 18:44

您好 如果提前开具了发票 就会不一样的

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快账用户4660 追问 2022-07-02 18:45

那到年底呢。。年底是否要调到一致

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齐红老师 解答 2022-07-02 18:46

这个不一定的 要看增值税怎么开具发票的 比如租金发票 一次性开一年的 但是收入就是按月确认的

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快账用户4660 追问 2022-07-02 18:50

那到年底有可能会开票和实际收入不一致吗?这个时候应该怎么处理。。

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齐红老师 解答 2022-07-02 18:51

到年底有可能会开票和实际收入不一致 各自申报各自的啊

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快账用户4660 追问 2022-07-02 18:52

我这个是可以根据什么来申报企业所得税呢。我一直以为开票金额和报企业所得税的金额 是应该一致的,而实际大多数开了票的就能收到钱啊。。收不到那些不是应该叫坏账?

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齐红老师 解答 2022-07-02 18:53

我前面给您举例了啊 只是提前开票 分期确认收入 后边也会对应收到款项的啊

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快账用户4660 追问 2022-07-02 18:56

就是说第一期开了票。但 是没确认收入,,但如果到了第二期确认收入了(收到款项)了,就应该申报企业所得税。。在减去当期成本。。就是企业所得税

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齐红老师 解答 2022-07-02 18:58

是的 增值税开票当期申报 企业所得税根据收入应该确认时间申报

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快账用户4660 追问 2022-07-02 19:03

好的。。完全明白了。。谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-07-02 19:04

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您好 如果提前开具了发票 就会不一样的
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