您好 如果提前开具了发票 就会不一样的

老师正常季报的时候企业所得税和增值税应该一致吗
老师,开免税票开成有税的票,企业所得税申报的时候能不能增加农林牧渔业那一栏,如果增加了,会不会比对异常呢?还是说按正常申报企业所得税,那这样就有税了
老师好,每个月申报的时候,增值税、个税、企业所得税是必须要在15号前申报对吗?那财务报表呢是不是在月底前报就可以了?
老师好。。请问增值税申报和企业所得税申报口径是不一样的吗?前财务开票30+,,报企业所得税的时候才报18.。这个是正常的吗?
老师你好,申报企业所得税年报的时候,发现之前第四季度所得税申报表有点错误,年报才是最正确的!这样需要更改第四季度所得税报表吗?
应付职工薪酬总额是看应付-工资的贷方累计数吗?看费力费超没超怎么看?看哪个科目的什么方向?
老师,您好,月末试算平衡,借贷双方的期初余额和借贷发生额都是平的,可是期末余额就没平,差的几十,这种情况从哪儿找原因呢
老师好,如何申报车辆购置税呢?数字是自动带出来的,还是需要填呢
长春是报的非税收入征收品目垃圾处理费的基数是填什么
我们是建筑公司,签的总包合同我们按开票交的印花税,分包合同也需要交印花税吗?
老师,请问项目成本归集怎么做?需要注意哪些?
我们是沙场,采矿证到期后,办证支付的自然资源局采矿权出让税费,如何做账务处理。
因为有跨年的费用,红冲导致销售费用全年是负数,这个有关系吗?需要调整吗?税务会有风险吗?
老师,央企,职工福利费,春节费,支出的时候没有会议纪要什么的文件合适嘛?
老师,个税申报中,11月上个月多报的,或少申报的,我可以在本期的申报金额上减少或增加差额吗
那到年底呢。。年底是否要调到一致
这个不一定的 要看增值税怎么开具发票的 比如租金发票 一次性开一年的 但是收入就是按月确认的
那到年底有可能会开票和实际收入不一致吗?这个时候应该怎么处理。。
到年底有可能会开票和实际收入不一致 各自申报各自的啊
我这个是可以根据什么来申报企业所得税呢。我一直以为开票金额和报企业所得税的金额 是应该一致的,而实际大多数开了票的就能收到钱啊。。收不到那些不是应该叫坏账?
我前面给您举例了啊 只是提前开票 分期确认收入 后边也会对应收到款项的啊
就是说第一期开了票。但 是没确认收入,,但如果到了第二期确认收入了(收到款项)了,就应该申报企业所得税。。在减去当期成本。。就是企业所得税
是的 增值税开票当期申报 企业所得税根据收入应该确认时间申报
好的。。完全明白了。。谢谢老师。
不客气哈 欢迎有疑问继续提问