你好,看明细账或者余额表
请问在建工程转固定资产的时候,有什么方法可以准确定位到哪些在建工程二级明细属于要转的固定资产的所属科目?一个一个凭证的翻阅和记录是不是没效率。
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师,有个问题请教一下:单位8月份采购设备计入固定资产,现在领导说要记到“在建工程”。 请问:走“固定资产清理”科目,然后转入“在建工程”的处理方法是否合适?谢谢
我司购入的固定资产当时都是用于建设,都记在“在建工程”科目,现在拿到了第一批建设补贴了,要从“在建工程”转入“固定资产”,请问1.怎么做分录2.计提折旧是从下月开始提第一个月,还是从固定资产购入的那天开始补提?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
老师,我们是一家木业公司,和农户购买木头,我们反向开收购发票,之前我们开是用他的砍伐证和身份证开。现在税务局说,这些农户名下有税务登记,不允许我们开收购发票,让我们叫他们以公司名义开,那这样我们能抵扣吗?如果红冲,我们是要补交增值税或所得税吗?
老师,晚上好。现在我遇到一个问题,我们公司有充电桩去年开始提供给老板名下的公交车公司的公交车充电用,现在税局发现我们的充电桩2024年的用电量大又没有申报有销售电的税,喊我们自查然后申报。我们是一般纳税人,去年还有很多进项抵扣没有勾选。现在我们应该怎么办?
老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的
纸质火车票计算进项税额当月不计算抵扣,可以计入待认证进项税额吗,
老板想给一个人转借款 怎么合理把款转给他 转给老板 老板还要牵扯分红的问题 怎样把钱合理支出给这个人
老师出口退税申报报关单导入失败什么原因
老师你好,这个小微企业免税销售额到底是开票的还是不开票的呀
老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的
老师,关联公司之间编制关联交易表,根据科目余额表编制吗?怎么编才能保证不落下?
老师,站在设立分公司的老板的角度来看,有什么好处
查询明细账科目需要明细到末级吗?不然我怎么知道结转的在建工程二级科目是啥,该二级科目下的金额是多少?
需要到末级,你平时归集到在建工程应该知道自己大概齐归集方法及习惯的