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老师您好,6月份开了增值税专票,税额8000多,但是实际只缴纳了4000多,因为有留抵退税剩余的金额,怎么做分录?

2022-07-03 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-03 15:17

你好 这个差额你转到营业外收入就可以的

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快账用户9949 追问 2022-07-03 15:18

但是差额也是我之前的进项啊,只不过是上次退税的时候没有退给我

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齐红老师 解答 2022-07-03 15:21

你这个转到营业外收入的 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入

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快账用户9949 追问 2022-07-03 15:26

没太懂老师,能给我写个全的吗?

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齐红老师 解答 2022-07-03 15:30

这个就是完整的分录啊

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你好 这个差额你转到营业外收入就可以的
2022-07-03
你好,当时你的刘迪在哪个科目里面的?
2022-07-03
收到退的 5 月预缴增值税:借:银行存款贷:应交税费 - 应交增值税(已交税金) 收到退的 5 月预缴附加税(如城建税、教育费附加等):借:银行存款贷:应交税费 - 应交城建税(或教育费附加等)同时冲减原计提分录:借:应交税费 - 应交城建税(或教育费附加等)贷:税金及附加
2025-09-29
同学,你好 都是1%,这个没办法,对方小规模,可以让对方开3%
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