你好 这个差额你转到营业外收入就可以的

老师您好,6月份开了增值税专票,税额8000多,但是实际只缴纳了4000多,因为有留抵退税剩余的金额,怎么做分录?
老师您好,6月份开了增值税专票,税额8199.08,但是实际只缴纳了4180.03,因为有留抵退税剩余的金额,想问下怎么做分录?
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师好,就是开票的增值税税额是500元,账上增值税也做了500元,实际缴纳增值税500.01元,多缴纳的增值税0.01元,会计分录怎么写
老师,我们是小规模纳税人,开了普票和专票,请问我做账的时候普票的税金也做了账,我做了3万多的增值税,实际缴纳的时候只交了专票的2万多,这个差额怎么做账呀?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
但是差额也是我之前的进项啊,只不过是上次退税的时候没有退给我
你这个转到营业外收入的 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入
没太懂老师,能给我写个全的吗?
这个就是完整的分录啊