直接根据预缴的金额借应交税费预交增值税,贷银行存款。

老师,请问合伙企业盈利后,当年进行分配时,申报及缴纳合伙人经营所得税的会计凭证怎么做? 如果盈利后,未进行分配,合伙人经营所得税账务如何处理?
您好!请问在2020年䃼徼纳以前年度的企业所得税,帐务己处理。今年税务部门将此缴纳的税款及滞纳金退回。请问现在账务如何处理?谢谢!
建筑行业,垮区域预交税费减除分包后的税费如何缴纳及账务处理??企业所在地的税费如何缴纳及账务处理
高新企业汇算清缴时涉及加计扣除,然后申请退税了,收到退回的税款后,账务处理如何进行?
您好,建筑企业上个月在外地签了一个承包工程的合同,预缴了地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税、增值税、企业所得税,刚刚才得知,但是上个月已经结完账,请问如何处理这个账务
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
所得税就是借应交税费企业所得税,贷银行存款。这个的话看地区一般是按照1%,或者是0.5%。
那预交增值税费是(销售金额-分包)*2%, 那么在企业所在地增值税怎么交销售金额*7%吗?
所得税7%吗?你们预交这么多吗?
增值税没问题的,是对的。
我是说预交后,企业所在地的增值税如何交?因为已经在施工地减除分包后*2%缴纳的,你们企业这边怎么缴纳剩下的部分??
是增值税
你回机构地的话就正常,按照你的销项,减去进项计算,你应该交的税再减掉,你在异地预缴的,就是你回机构的需要补的。
意思是说,我不管减不减分包纳税,没有进项的情况下,都是9个点吗?
例如,我在外地预交了增值税(销售金额减除分包款后X2%),回总公司了需要交纳的增值税,是不是销售金额*7%—进项税?
你在外面交的时候,你是扣掉的分包款的2%,你回机构的的时候,你就不能扣那个分包款。就是用你正常合同的销项减去可以抵扣的进项,再减去之前预交的金额,但是你补交的。