1借银行存款 贷应交税费应交增值税进项税额 2,借成本或者费用 贷应交税费应交增值税进项税额

老师,今年三月留抵税额申请退回,钱已经到账,这个分录应该怎么写?四月份又有一笔进项税转出来,因为我们是服务行业,税务不让退,直接让我们无票金额为理由,将进项税转出来。这个分录怎么写?
老师,10月份的账上进项为120000.税务抵扣统计的数110000,有一万的票是因为10月开错退回去11月重新开,请问一下,我这账上的10000块我应该怎么写分录转到下月抵扣,下个抵扣时又该怎么写分录,需附什么原始凭证?
请问老师:我们外地有个简易计税的项目,来回高速的通行费做了借方:应交税费——应交增值税(进项税额),因为是简易计税,所以月底应做进项税额转出,想请问分录怎么写?直接就是,借:应交税费——应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费——应交增值税(进项税额),直接这样做分录就行了吗?
老师,情况是这样的:11月份有异常凭证出现(进项的票)让做进项税额转出,最后缴税的税额是4187.17元已经报税,还在征期时,分局说解除了,我们又改的报表,于是税款也交了,因为进项税额大于销项税额也产生了留抵,我这应该怎么做分录
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?