正常进入成本费用,只是没有发票,不能税前扣除。

预付账款,供应商一直不开发票来,材料送过来了,怎么入账?
如果材料商送货过来只有送货单,要后面付款才开发票,那我可以根据送货单的含税金额计入借原材料 贷应付账款—供应商,等发票来了再冲红,重新做借原材料 贷应付账款—供应商 贷应交税费—应交增值税进项税
老师,买了材料供应商开了发票过来,付款没走公账可以的吗
请问前6月份预付了几笔款子给供应商,未开来发票,8月份时收到发票了,我就直接借:原材料,贷:预付账款,后面没有通过应付账款去核算这几笔账了,可以这样操作的吗?
老师22年供应商给开的材料款发票,未入发票两万多,挂帐预付账款,但是供应商22年已经开了比实际付款多两万多的发票,这样我在23年1月直接入材料款发票?冲掉预付账款,然后多开的入原材料,应付账款?发票是22年开的,我23年1月直接冲掉预付账款做这个分录可以?
老师请问制衣厂小规模纳税人支付的快递费,取得发票该记录什么科目
老师,银行对公转账错误,退回来,这个凭证应该是放哪个科目
怎么看存货有没有积压,只看库存商品吗
老师公司怎么算安排一个残疾人就业成功,一是公司得给他上社保,第二对方有残疾证!还需要满足啥?
会计小白请教老师,我把财务系统里25年的会计凭证从年头到年尾都改动过了,所以跟之前上传的财务报表就有点出入,还跟企业所得税季度申报表也有出入,现在要上传全年的财务报表也对不上了,请教老师,我要从哪里开始改呢?改了会有什么大影响吗?
枸杞果实属于蔬菜吗,满足非农业生产者流通环节免增值税
跨区域反馈,没预缴,是做0反馈吗,0反馈是所有的全部都填0吗,开票金额也是0
老师,航空电子客票行程单上面,有票价659.63元,原油费附加18.35元,增值税税额61.02元、民航发展基金50元,合计:789元。请问这个管理费用差旅费该怎么做分录
老师,交话费交了100元,但是商家只能一个月按月租给你开发票,一个月39元,我这种怎么报销比较好?
老师,小规模纳税人年收入超500万变一般纳税人,请问,今年目前第一季度开票150万,假设第二三四季度都分别开150万,最后一个是不是就升级为一般纳税人了