你好,一直只有销项税额,没有进项税额,需要按月结转。 之前1-3月都没有结转,这样是不对的
老师:每个月的进项税额和销项税额需要结转吗?我也是新接到一个公司的账,以前那个财务重来都没有结转,进项税额和销项税额很大一个数额了。正确做法需要结转吗?
老师,我们单位一般纳税人,一直只有销项税额,没有进项税额,每个月需要结转税吗?之前1-3月都没有结转,是不是不对呀
月末增值税需要不需要结转,一般纳税人,我是1-6月都没有结转,7月销项大于进项了,需要结转吗?需要结转7月份的还是1-7月份都需要结转呢
老师你好!我是一般纳税人。期末应交税费在贷方为负数正确吗?10月只有进项税额,没有销项税额。需要结转吗?
一般纳税人每月都要做结转增值税的分录吗?,没有进项税和销项税的是不是不用结转
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,以前月份都没结转,次月直接是借:应交税费—销项税额 贷;银行存款,这要怎么调整呢
你好,需要补做结转处理啊
老师可以写一下具体的分录吗
你好 补做结转处理 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 正确的缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
老师,可是之前都是按照借:应交税费—销项税 贷:银行存款来做了,这个可怎么调整呢,是要冲回吗?
你好,把你之前这样做的红冲。然后这样处理 补做结转处理 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 正确的缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款