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之前做账差错导致应付职工薪酬一直挂账一千多,请问怎么调整

之前做账差错导致应付职工薪酬一直挂账一千多,请问怎么调整
2022-07-04 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 14:18

你好;  你这个是  贷方还是借方做多了 ; 这样好判断  是否红冲;  这样你 能知道原因不; 才好准确的去红冲的  

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:25

贷方多了1120

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:25

应付职工薪酬在期末应该有余额还是没余额啊

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齐红老师 解答 2022-07-04 14:28

 你好; 贷方多了。 说明你多计提了。  你去红冲即可    ;正常是会有金额余额的; 比如你 没有发工资就会有余额的 

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:30

这个差额是调整工资产生的

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:30

错误是在于之前会计做账时候计提和发放一起做的

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:32

按理说一直应该有一笔计提的余额,但是他们之前做的时候做错了,金额不大,如果调整以前年度损益或者红冲的话又麻烦

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齐红老师 解答 2022-07-04 14:33

 你好;  调整工资; 是怎么个调整法?   

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:36

就是这样计提和发放的

就是这样计提和发放的
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齐红老师 解答 2022-07-04 14:39

 你好;   不是 ;我的意思是你们 公司 怎么来调整的;     你是发的多; 少计提了所以补计提了吗   

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:55

就是因为之前他们开始做的计提了就发放,按理说最开始那个月只应该计提不应该发放,错误是这样产生的

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快账用户4721 追问 2022-07-04 14:58

我接账的时候应付职工薪酬期初余额为0,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2022-07-04 15:03

 你好;   那你 就红冲发放分录即可 ; 可以的;   

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你好;  你这个是  贷方还是借方做多了 ; 这样好判断  是否红冲;  这样你 能知道原因不; 才好准确的去红冲的  
2022-07-04
借:管理费用-工资(负数) 借:应付职工薪酬
2025-03-15
你可以冲减这个计提的凭证的
2020-08-27
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-13
你好这个说是做错了,要看具体是怎么个错法。
2023-05-15
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