你好; 你这个是 贷方还是借方做多了 ; 这样好判断 是否红冲; 这样你 能知道原因不; 才好准确的去红冲的
老师 17年的账里支付工资的分录错了 导致应付职工薪酬一直挂帐 现在想调整 分录应该怎么做
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
之前会计应付职工薪酬,职工教育经费,一直挂在账上,我要怎么冲掉!?
之前做账差错导致应付职工薪酬一直挂账一千多,请问怎么调整
老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做,摘要怎么写,凭证借贷怎么写
老师你好,光伏发电,剩余的电卖给供电公司,开的销售发票,怎么结转成本?比如开票7000元,怎么结转成本?急急
老师好!请教:一餐饮店,库房收到一批免费没花钱的蔬菜,然后各厨房(中餐部门、凉菜部门等)又陆陆续续领出去,做成菜成品卖出去,这个账怎么做呢?
老师!24年四季度企税交的钱,做账忘计提了,报表没有提现,年报也忘调整了,怎么办
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
贷方多了1120
应付职工薪酬在期末应该有余额还是没余额啊
你好; 贷方多了。 说明你多计提了。 你去红冲即可 ;正常是会有金额余额的; 比如你 没有发工资就会有余额的
这个差额是调整工资产生的
错误是在于之前会计做账时候计提和发放一起做的
按理说一直应该有一笔计提的余额,但是他们之前做的时候做错了,金额不大,如果调整以前年度损益或者红冲的话又麻烦
你好; 调整工资; 是怎么个调整法?
就是这样计提和发放的
你好; 不是 ;我的意思是你们 公司 怎么来调整的; 你是发的多; 少计提了所以补计提了吗
就是因为之前他们开始做的计提了就发放,按理说最开始那个月只应该计提不应该发放,错误是这样产生的
我接账的时候应付职工薪酬期初余额为0,这样可以吗?
你好; 那你 就红冲发放分录即可 ; 可以的;