你可以冲减这个计提的凭证的
老师 17年的账里支付工资的分录错了 导致应付职工薪酬一直挂帐 现在想调整 分录应该怎么做
你好 老师 发现五月份的发放工资的分录做错了 导致应付职工薪酬有贷方余额 应该怎么调
我19年的工资多发了并已年结,导致2020年的应付职工薪酬余额在借方,我应该怎么调整?如何做分录?
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
现在发现今年一年的应付职工薪酬是计提的应付工资,不是实发工资,现在想在第三季度做调整分录,应该怎么做呢
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
冲减这笔分录会影响当期损益
现在怎么做老师
借:管理费用 —工资 -3450,贷:应付职工薪酬—工资 -3450
现在要调账 我拍的那张照片是17年的账务处理
是的,我知道,你之前是多记了费用啊,现在冲减费用
现在冲减费用 会影响当期损益的呀
是的,你这个金额不大,可以直接冲减当期费用的
那药按我的说的 调整以前年度损益调整的话 分录应该是什么
借,应付职工薪酬,贷,以前年度损益调整
分录没有完吧
借,以前年度损益调整,贷,利润分配~未分配利润