你好; 你们有服务的业务 ;那么就可以 报税的; 你系统有什么提示
老师,我们公司是一般纳税人,主营业务开具13%的发票,其中有一个月开了技术服务类的6%的发票,但是申报6%增值税时,显示税额和税盘不一样,请问什么原因。实际含税总金额是21700,不含税20471.7,税额1228.3,但是申报表最终显示的税额是1158.78
你好,公司经营范围有服务类的,然后这个月就开了张服务类的专票6%税率,但是在申报增值税的时候,提示我司是非营改增,不能保存申报,这要怎么弄
你好,老师,我们属于销售制冷设备的公司,是商贸类的,营业范围没有安装这项,现在有笔安装业务,需要开安装费,我咨询了下,说偶发性的业务可以开票,但是不知道会不会影响下个月申报,这个属于建筑服务类的了
公司8月份升为一般纳税人,一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09,红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗?不涉及差额征收,但是不填写申报时候又提示要填写,不然申报不上。
老师 异地经营活动,非建筑服务。公司是文化公司,经营范围有旅游服务,公司注册地在A,老板在B地现在弄了一个临时的游玩景点,并开了临时存款账户,到时候用临时存款账户收钱。 请问老师,这样怎么报增值税和所得税?
老师您好,我们公司把设备收益权转让给个人,个人给我们公户转款,然后设备产生收益由我们公司固定按月给返回客户,收益亏损盈利都公司承担,账务处理怎么做呢?
问一下老师们, 其他应收款和其他应付款两者有什么不同? 我理解能力差,请老师举例讲明白一点!先谢谢了
主播给我们代开发票,在我们公司做直播,可以开现代服务直播服务费或者文化服务直播服务费吗
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
提示你司非营改增,如果要申报要进行税种核定
你好 ; 找税务局核定下; 这个应该是系统原因; 要 核定下
已经有增值税的税种,需要增加么?
你好; 不用增加; 但是需要你税务局给你 系统后台处理下