你好; 你们有服务的业务 ;那么就可以 报税的; 你系统有什么提示
老师,我们公司是一般纳税人,主营业务开具13%的发票,其中有一个月开了技术服务类的6%的发票,但是申报6%增值税时,显示税额和税盘不一样,请问什么原因。实际含税总金额是21700,不含税20471.7,税额1228.3,但是申报表最终显示的税额是1158.78
你好,公司经营范围有服务类的,然后这个月就开了张服务类的专票6%税率,但是在申报增值税的时候,提示我司是非营改增,不能保存申报,这要怎么弄
你好,老师,我们属于销售制冷设备的公司,是商贸类的,营业范围没有安装这项,现在有笔安装业务,需要开安装费,我咨询了下,说偶发性的业务可以开票,但是不知道会不会影响下个月申报,这个属于建筑服务类的了
公司8月份升为一般纳税人,一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09,红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗?不涉及差额征收,但是不填写申报时候又提示要填写,不然申报不上。
老师 异地经营活动,非建筑服务。公司是文化公司,经营范围有旅游服务,公司注册地在A,老板在B地现在弄了一个临时的游玩景点,并开了临时存款账户,到时候用临时存款账户收钱。 请问老师,这样怎么报增值税和所得税?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
提示你司非营改增,如果要申报要进行税种核定
你好 ; 找税务局核定下; 这个应该是系统原因; 要 核定下
已经有增值税的税种,需要增加么?
你好; 不用增加; 但是需要你税务局给你 系统后台处理下