你好; 你们有服务的业务 ;那么就可以 报税的; 你系统有什么提示

老师你好!请问我们公司经营范围比较广,属于代理商,然后有促销返点,开了现代服务,促销费,这些应该不属于文化建设税范围吧?但是申报文化建设税的时候税局系统自动把这些金额算在里面,应该怎么办呢?直接删除掉吗
你好,公司经营范围有服务类的,然后这个月就开了张服务类的专票6%税率,但是在申报增值税的时候,提示我司是非营改增,不能保存申报,这要怎么弄
你好,老师,我们属于销售制冷设备的公司,是商贸类的,营业范围没有安装这项,现在有笔安装业务,需要开安装费,我咨询了下,说偶发性的业务可以开票,但是不知道会不会影响下个月申报,这个属于建筑服务类的了
公司8月份升为一般纳税人,一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09,红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗?不涉及差额征收,但是不填写申报时候又提示要填写,不然申报不上。
老师 异地经营活动,非建筑服务。公司是文化公司,经营范围有旅游服务,公司注册地在A,老板在B地现在弄了一个临时的游玩景点,并开了临时存款账户,到时候用临时存款账户收钱。 请问老师,这样怎么报增值税和所得税?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
提示你司非营改增,如果要申报要进行税种核定
你好 ; 找税务局核定下; 这个应该是系统原因; 要 核定下
已经有增值税的税种,需要增加么?
你好; 不用增加; 但是需要你税务局给你 系统后台处理下