您好,解答如下 增值税=(4520+226)/1.13*0.13=546 借:银行存款 4520+226 贷:主营业务收入 4200 应交税费-增值税(销项税)546

1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产销售业务。2020年7月有关经营情况如下: (1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3390元,甲公司给予每台339 元折扣额的价格优惠。双方于7月2日签订销售合同,甲公司7月6日收到价款,7月20日发货并向对 方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,乙公司7月22日收到空调。 (2)销售Y型空调3000台,每台含税售价为4 520元。公司业务部门领用10台Y型空调用于奖励优 秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温。 (3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额9 6000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增 值税专用发票注明税额3 000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付 招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。 己知:销售货物增值税税率为13%。取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。 要求 (1)计算该企业当月准予抵扣的进项税额: (2)计算该企业当月的增值税销项税额; (3)计算该企业当月应缴纳的增值税
W 公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。发生的有业务如下:3、2019年12月5日, W 公司销售 X 商品1件,价款为200000元,增值税销项税额为26000元,款项收到存入银行,总成本为60000元,合同规定 W 公司负责安装,安装费包含在商品价格中,安装调试完成后客户才签收该商品。 W 公司已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。要求:编制 W 公司上述业务的会计分录(“应交税费”科目要求写出明细科目及专栏名称)
综合题:长春光明有限公司为增值税一般纳税人,成立于2020年8月,属于销售空调的商业企业,适用的增值税率为13%,增值税月报,所得税季度预缴年终汇算清缴。2021年5月,长春光明有限公司发生下列经济业务:(1)1日,购进100台空调,取的1张增值税专用发票,不含税价格为100000元,税额13000元,空调已经验收入库,款项已经银行存款支付,发票未认证。(2)6日,销售80台空调给A客户,开具增值税专用发票,发票不含税金额注明96000元,税额12480元,空调已经发出,控制权已经转移给A客户,款项银行全部收讫。(3)20日,销售给小规模A企业20台空调,开具增值税普通发票,含税金额注明24000元,税额3120元,价税合计27120元,空调已经发出,控制权已经转移给A客户,款项银行全部收讫。(4)月末统一结转已销空调的成本,数量100台,金额100000元要求:
A公司向客户销售一台空调,由公司送货上门并安装,向客户收取空调价税款共计4520元收取安装费226元,开具增值税专用发票。款项已收存银行。要求:先计算增值税。再编制公计
A公司向客户销售一台空调,由公司送货上门并安装,向客户收取空调价税款共计4520元收取安装费226元,开具增值税专用发票。款项已收存银行。要求:先计算增值税。再编制公计
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投资性房地产非转投转日当天确认递延所得税吗?
个人成立个体工商户!没有实体店!轻资产运营!有客户要货!我直接中间商赚差价!怎么操作?可以吗?
抖音商家处置金额是不是做营业外支出
请问老师,给残疾人的补贴需要缴纳个税吗?
老师,我新增一个员工做工资,有一项需要填的是 工资始发日期 这个填什么日期
请问实操报税课程有哪些,尤其是关于网店的最好
6.5日甲公司从乙公司购买咸鸭蛋500个500元乙公司已开普票,甲公司6月己记账借库存商品,500,贷银行存款500!8月甲公司退货100个鸭蛋100元,乙公司的开负数发票一100个,一100元,甲公司8月如何做账?
请问哪些专票不可以抵扣哪些普票可以抵扣?在哪里查税务局政策文件?
抖音来客,这个给商家处置金额不能开票,是做营业外支出,那可以税前扣除吗?