你好,本月应交增值税=100*3390*13%/(1+13%)+300*4520*13%/(1+13 %)-96000-5000=94000元。招待费不可以抵扣销项税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产销售业务。2019年7月有关经营情况如下:(1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3480元,甲公司给予每台348元折扣题的价格优惠,双方于7月2日签订销售合同,甲公司7月6日收到价款,7月20日发货并向对方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,乙公司7月22日收到空调(2)销售Y型空调3000台,每台含税售价为2900元。公司业务部门领用10台Y型电调用于奖励优秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于降温。(3)购进原材料一批,取得赠值税专用发票注明税额96000元;向丙公司支付新产品设计费,取保值称女用发票注明税额3000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付招待客户餐饮费用,取得增值税普道发票注明税额120元。已知:销售货物增值税税率为13%。取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。要求:请根据上述资料,不考虑其他因素,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应纳增值税额。
1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产销售业务。2020年7月有关经营情况如下: (1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3390元,甲公司给予每台339 元折扣额的价格优惠。双方于7月2日签订销售合同,甲公司7月6日收到价款,7月20日发货并向对 方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,乙公司7月22日收到空调。 (2)销售Y型空调3000台,每台含税售价为4 520元。公司业务部门领用10台Y型空调用于奖励优 秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温。 (3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额9 6000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增 值税专用发票注明税额3 000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付 招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。 己知:销售货物增值税税率为13%。取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。 要求 (1)计算该企业当月准予抵扣的进项税额: (2)计算该企业当月的增值税销项税额; (3)计算该企业当月应缴纳的增值税
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产销售业务。2019年7月有关经营情况如下: (1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3 390元,甲公司给予每台339元折扣额的价格优惠。双方于7月2日签订销售合同,甲公司7月6日收到价款,7月20日发货并向对方开具发票,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,乙公司7月22日收到空调。 (2)销售Y型空调3 000台,每台含税售价为4 520元。公司业务部门领用10台Y型空调用于奖励优秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温。 (3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额9 6000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增值税专用发票注明税额3 000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。 已知:销售货物增值税税率为13%。取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。
1、某电器专卖店为增值税一般纳税人,2019年6月发生下列购销业务。(1)销售空调机250台,每台零售价5450元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)销售电冰箱200台,每台零售价2825元。(3)购进空调机200台,取得增值税专用发票注明价款420000元,货款己支付:另支付运输费用22200元,并取得增值税专用发票。(4)购进A牌电冰箱200台,取得增值税专用发票注明价款280000元。(5)将上月外购的5台B牌电冰箱用于新建职工宿舍,B牌电冰箱购进时含稅价格为2825元/台,进项稅额己在上月认证抵扣。企业取得的进项税额抵扣凭证均在当月通过认证并在当月抵扣。计算企业当月应纳增值税
工,菜公司为增值税一般纳稅人,主要从事空调生产销售业务, 2019年7月发生如下经济业务: (①2日街售印型空调100台,每合含稅售价3390元,货己发出,款 项己收。 ¢2) 5日销售Y型空调300台, 每台含税售价4520元。货款智欠。 (3)当月购逃原材料一批,取得增值税专用发票上注明的税额 96000元,支付空调运输獎用,取得增值税专用发票一张,金额为 50007te (4) 支付招待客户幾用3000元,取得增值稅普通发票税额120元。 销售货物增值税稅率13%,取得增值税专用发票均己通过税务机关 认证。 要求:清计算该公司2019年7月份应纳的增值税稅款。
老师 发票调额度是调多少,合同上就是多少吗?比如我调150,合同可能没有这么多。
小规模,成本票,可以不写税金不,直接分录,借:主营业务成本贷:应付账款可以这样嘛
老师第一次申报印花税,还需要税源采集吗?
老师自然人扣缴端重新下载安转会对里面的数据有影响吗?问什么我找不到之前报送的员工了
老师好,a公司4月份开给b公司一张销售二手车的发票,然后又去二手车交易市场开了一张销售二手车统一发票,导致现在5月份a销项票有两张,b公司进项票有两张,这个该怎么处理呢?a公司票开给b公司以后,二手车交易市场才给过户,过户的时候就会开这个票
老师问下城镇土地使用税里面的不动产单元号是不是要填,而且要跟房产税里面的一样,因为今天跳出一笔比对异常,说我们没有报土地使用税
老师!现在个税可以在电子税务局里申报啦?
年收入不高于12万,汇算补税金额不高于400,需要补交税吗
老师,公司和个体户的往来可以转个体户法人账户吗?
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。