你好!现在申报的时候直接读入,系统就会自动扣减
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
当月开具了红字发票,收入是负数,水利基金应税项数字怎么填写,还有增值税附表一本期销售明细表,只需要填写一般计税方法全部征税项目吧,那个即征即退不需要填写数字吧
本月有一张负数销售发票,其他都是正数,请问哟填写增值税纳税申报表时怎么填写?需不需要把销项负数单独体现?
请问。我们是小规模企业季度申报增值税。8月开具了5张负数普通发票。现在的销售额是负数。请问在申报增值税的时候怎么填表?负数的销售额填写在哪张表内的哪个栏次内?谢谢
老师,我开了一张红字发票,然后又开了一张篮字发票,篮字发票是红字发票的一般,所以这个月的销售额和税额都是负数,请问我添加报表的时候怎么填写,又需要特别注意填写的地方吗,我销售额和税额在申报表里都填写负数吗?
工作室(个体户)没有开展业务,现在要注销清税,全部零申报,那老板个人所得税汇算清缴也是零申报了吗?
23年的办公室租赁合同,租赁费15万元,之前都没做账,现在该怎么入账
公司为企业支付个税,不再收回。这样符合规定的吗?这部分个税做什么科目?
我这个是根据客户提供的25面2季度数据录入期初数据的,那本年利润那边怎么录入
科技公司开了车辆安全咨询服务得普票出去了,需要取得什么进项发票
或有事项的概述、确认和计量中的概率要高达多少,才能确定为或有资产、或有负债?
土地增值税清算,土地出让金抵减的销项税,在土地增值税清算时,按冲减土地成本处理。这个冲减是减少还是增加取得土地使用权支付的金额?
老师,出口退税增值税那部分账务怎么处理
房地产行业,23年确认收入,结转成本时,因为可售面积计算错误,导致账面少结转成本了。 1.少结转部分可以在当期补提么? 2.当期补提怎么做分录, 3.需要追溯调整么?
公司为员工承担社保该怎么做分录
我选自动读入系统就是没有自动扣减哦,不包含负数发票金额,我要不要自己改成扣减负数后的金额?
你好!如果没有扣减,你就要自己减去了
也就是负数发票金额不需要单独填入进去,直接抵扣了是不?
您好!是的,就是这样