业务1可以抵扣进项税额60000*0.1=6000 业务2可以抵扣进项税额50000*0.03=1500 业务3可以抵扣进项税额26000+30000/1.09*0.09=28477.06

我们给工厂打钱 订单成立了 工厂是不是得给我们开票吗?
老师好!请问2025年10月注册的分公司,在企业所得税年报表中开办费的数额填在期间费用明细表的哪一栏呢?谢谢!
老师,单位的车辆销售给个人,看见了二手车统一销售发票,但是这个发票上没有税额,按说是我们买车的时候单位抵扣的进项往外销售给个人,要按照13%交税,那么我们肯定是不能按照这个销售成统一发票来交增值税了,我们单位是不是还需要给个人开具一张增值税普通发票来交13%的增值税呢?
老师我有个朋友个体户卖儿童书籍的,要开二十多万的票,但是他一直都没有进项可以不
老师,如果收到发票了,但是不想抵扣进项,计入什么科目?
卖材料出口,已退港的报关方式,可以做收入吗?
您好老师,一般纳税人12月暂估的收入交完增值税了,1月份收到发票,那个交过的增值税在无票收入那里填负数吗
个人给企业办公楼提供卫生保洁工作,签的劳务合同,应该发票开具什么项目名称呢
老师,代账公司交接回来的账,余额表本月数平衡,但期初数不平,找不到以前的做账人了,这个期初不平对方怎么能建账做账的呢,现在不想调以前的了,但是接回来需要建账但不平衡没法继续。这个怎么办。
老师,单位的车辆销售给个人车辆,我看到了二手车销售统一发票了,然后呢,金额是35万,那我单位给个人开的普通发票的金额也是含税35万吗?必须给个人开发票才能交增值税吗?单位不能凭借这个二手车销售统一发票来交增值税吗?
业务4销项税额的计算226/1.13*0.13=26万 业务5销项税额的计算30*1.1*0.13=4.29万元
(3)计算该企业3月价应纳纳的增值税 26+4.29-0.6-0.15-2.85=26.69