同学你好,这种情况,你们直接就挂往来吧, 借 其他应收款 -承包公司 贷 银行存款,收回来就相反;
老师,我公司购买A公司设备, 打给A公司业务员自己开的小规模B公司,可是A公司给我们开了发票,(借:固定资产 进项税额 贷:应付账款 某某公司)在我司要求出三方协议的情况下,B公司又把 退回我司,有我司业务员把 借出付货款(借:其他应付款 贷:银行存款),老师,这样我的账应怎么平?开票在前!谢谢老师
老师,我付款项给A公司,然后我分录做成了B公司,错误分录是借,应付A,贷,银行存款,。那我现在是是A公司和B公司科目对调呢,还是应该把A公司的分录红冲,再做一笔,借,应付B,贷,银行存款呢
老师,我公司在银行借款,然后把所有的借款都打给了此项目的承包公司,在每次还款和付贷款利息,此项目公司又把款拨付我公司,我请问,我应该如何做账?谢谢了。
老师有个问题请教下,我们公司为集团公司从银行贷款,所贷款项全部交给集团公司使用,集团公司每月定期将银行贷款利息打给我们还银行利息,请问账务应该如何处理,谢谢
老师,我公司从银行借款,然后又把钱借给别的公司,那我公司支付的利息和收到的利息应该如何入账?
但此项目公司,在给我公司做项目的。
同学你好,是这样,这相当于把钱打过来打过去, 对方占用公司资金;
老师,若项目结束了,又怎么做回我公司,这个项目是我们公司的。
同学你好,你可以先告诉我为什么直接把借款打给了项目公司,提前结算吗?这笔款项打过去又有一个说法,是借款还是周转款等等;
是借的周转款
同学你好,那你这个最好签个借款协议,作为附件使用,利息视情况而约定;可以为0;