你好 你这个不退的话,相当于是你们的一种“资产”,是继续放在里面的,不需要另外处理的
老师您好!房企收到增值税留抵退税的账务怎么处理,谢谢
老师现在留底退税政策,如果申请了,退到公户了,那后期申报和账务处理都不需要做任何事情了么?
老师您好,税务通知我们企业退税,我们应该怎么处理填写退税报表呢?是增值税制度型留底退
老师你好,麻烦问下我现在增值税纳税申报表上有留底,现在政策不是让留底退税吗,如果不想退的话,做未开票收入下个月在开了发票的话,可以在冲出来吗
老师您好,增值税留底退税,账户上现在有10万多的税,如果不退该怎么处理
请问,去年的直饮机租赁费进什么科目
上月计提工资,计提少了怎么发放分录
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
老师,您好!请教一下,我们公司上年度安全经费计提金额未使用完,如何做年度汇算清缴调整?我们执行小企业会计准则,谢谢[抱拳]
在科技型中小企业申报企业所得税汇算清缴,需要填哪几张表格?
去年刚有了研发费用,在申报企业所得税汇算清缴的时候,基础信息表210科技型中小企业的入库编号是什么?
老师,请问现在的经济开发区对于外贸企业有没有啥税收优惠政策
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
但不退,税务局天天催,退的话,担心怕查过来
这个税务局是有考核的啊,前几天我才遇到一个企业在向我诉苦,税务局要求退十几块的税
那像我们这个企业肯定是经不住查的,我就问一下,如果不退,现在无票收入可以不
可以的,但是你异常的业务,也是会造成稽查的
那现在只能是有业务,往出开,这样才是正常的吧
是的,这个往外面开的 另外,根据你的描述,应该是之前存在未开票的情形的
是购进来的固定资产导致留底退税,因为固定是属于挂靠性质,所以怕查啊!
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