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6月份开的发票,7月份要开红字发票作废,那6月开那张发票在6月份的凭证里正常做账吗?

2022-07-05 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-05 08:58

对的是的正常做账。

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对的是的正常做账。
2022-07-05
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
你好,最好不要这么做,你现在在七月份红冲,六月份暂估,然后再做发票的。
2022-07-11
你好,您6月份没有发票,您可以自己做一个计算表,然后发票收到要是没有差异的话可以放到6月份的凭证后面。
2023-07-11
对的是的,是这么做的。
2022-07-25
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