同学你好 视同销售交销项税就可以

老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
降价赔钱出售一笔货物,进口数量跟销售数量对不上的话,视同销售还是怎么做,交销项税啊。会计分录税务局系统里怎么缴税
【例2-24】立华纺织公司9月份销售A产品800件,价目表中标明不含税售价为650元/件,因购买数量较大给予10%的商业折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。由于产品质量问题,同意给予对方20%的销售折让。 在对方未付款并且未作账务处理时,对方单位应将该发票联和税款抵扣联主动退还销货方。销货方收回后重开增值税专用发票,会计处理为: 借:应收账款 423 072 贷:主营业务收入 374 400 应交税费——应交增值税(销项税额) 48 672 老师这个主营业务收入374400是怎么计算的呢?
A化妆品有限公司为增值税一般纳税人从国外进口一批高档化妆品(关税税率为20%),成交价1380000元、货物运抵境内输入地点起卸前的运费保险费及相关运费20000元,上述费用及税款已经支付,货价暂欠。进口高档化妆品后,A公司与B公司签订了一份买卖合同约定由A公司向B公司销售一批高档化妆品价款2494000元,增值税额324220元。同时,A公司与B公司另外签订了一份运输合同提供送货上门服务,取得运费收入价款100000元,增值税额9000元。上述销售价款和税款均已收讫。以委托收款方式销售上述进口高档化妆品的50%,已办妥托收手续;。要求(1)根据上述资料,计算进口高档化妆品应缴纳的进口环节的关税、消费税和增值税,并做相应会计处理。(10分)(2)根据上述资料,计算国内销售化妆品应纳增值税额,并做相应会计处理(3)分析要求:A公司与B公司的销售应按混合销售处理还是按兼营处理?双方签订的合同份数是否为划分的依据?混合销售的界定标准是什么?
某零售企业“库存商品--生鲜柜”账户的期初余额为21000元本月发生下列业务:(1)本月累计购进商品的进价68000元,专用发票上注明的增值税为11560元,根据营业柜组“商品验收单”、“进货发票”、支票存根等凭证,经审核无误,支付货款79560元。如果是小规模纳税人购进鲜活商品,则不反映增值税进项税额:(2)本月累计商品销售收入93600元(含税),货款存入银行。(3)月末根据商品盘点的实存数量和最后一次进货单价计算出期末结存商品进价总额27400元,倒挤出本月已销售品的进价成本。(4)月末将本月含税销售收入调整为不含税销售收入,并结转增值税销项税额。如果是小规模纳税人,应将本月含税销售额按3%的征收率调整为不含税销售额并反映应交增值税。这四道题目的会计分录怎么写
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
怎么缴税,电子税务局系统里也没有,还有不需要做会计分录吗,做账减库存,实际没给那么些钱,但是库存没有了,老师
同学你好 填写申报表才可以
在哪里填
同学你好 申报系统里
在申报系统哪个界面。未开具发票的销售额里吗
同学你好 电子税局里面申报表
具体哪个项目,老师
同学你好 增值税申报表 未开票收入
直接按照市场价,或者赔钱卖的按照成本填入就行嘛
同学你好 对的 这样就可以