不会的,发工资时扣下。不会的,发工资时扣下来就没有了。

请问老师,其他应收款-代扣代缴社保个人 这个科目是一直都有余额的吗?
老师 公司代扣代缴个人社保书上为什么是用其他应付呢 工作上都是用其他应收 是用哪个科目呢
老师,其他应收款——代扣个人社保,余额在贷方去了,我现在准备结转个人社保,借:其他应收款——代扣个人社保,贷:营业外收入,想问一下营业外收入下的明细科目写哪个合适?
请问老师 企业帮个人代缴的社保公积金是做“其他应收款”还是“其他应付款”科目呀?
老师好,我们公司每个月初先代扣代缴个人社保费,然后发工资再扣除代扣费用,那是不是其他应收款—个人社保费月末都应该有余额啊,这个余额就是下个月发工资时要扣除的个人社保费,我理解的对吗
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
假如1到3月,第一季度,公司有净利润,但是往期很多亏损可以覆盖,第一季度会预缴所得税吗
好的 谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。