前几分钟问了 那个界面不知道怎么回事直接退出了。
预支付的押金记账记错了,已经结账报税了。之前做成了预付账款,实际上是预支付的押金,现在怎么处理
预支付的押金记账记错了,已经结账报税了。之前做成了预付账款,实际上是预支付的押金,现在怎么处理
老师,查往来 发现之前供货商已经开过的发票金额做了预付账款并且已经结账了,现在该怎么改错并纠正呢
买固定资产,之前货款未付,做成了现金已付,但是已经跨月已结账了,实际是现在才银行支付了款项,我该怎么平这笔账
老师,我们支付的房租押金,当时押金给我们开了发票,现在又把押金退给我们了,账务上应该怎么处理? 支付押金的同时押金发票来了:借 制造费用 贷银行存款 现在押金被退回来了 应该怎么入账?借 银行存款 贷什么科目
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
之前做的借预付账款贷银行存款,但是实际上是预付的押金,现在怎么处理,请教下老师
同学你好 这样做就可以 什么时候收回来什么时候冲
分录怎么做呢
同学你好 借银行 贷预付账款
收到发票后是不是要做个借成本贷什么
有发票的话是的 借成本费用科贷预付账款