咨询
Q

老师,查往来 发现之前供货商已经开过的发票金额做了预付账款并且已经结账了,现在该怎么改错并纠正呢

2023-07-17 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 15:51

您好,你们能反结账吗,软件

头像
快账用户8016 追问 2023-07-17 15:57

五月份甚至更早的帐了 反结账不好吧

头像
快账用户8016 追问 2023-07-17 15:58

我直接在本月写个凭证 改错帐 ,把已经抵扣的进项票做 借:库存商品 应交税费—进项,贷:预付账款 可以吗

头像
齐红老师 解答 2023-07-17 16:00

可以,这个也是可以的

头像
快账用户8016 追问 2023-07-17 16:01

没抵扣的 就 借 库存 待认证,贷 预付 是吗

头像
齐红老师 解答 2023-07-17 16:05

嗯对是这个意思的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×