借应收账款贷,其他业务收入应交税费。

老师,您好!一个客户有来公司买货,欠款挂应收账款,然后这个客户还有其他往来,是挂其他应收款呢还是应收账款?如果是挂应收账款,余额就和销售部门的对不上,挂其他应收吧又东一个西一个的,这个问题如何解决呢?谢谢!
老师你好,我想问下,我公司有笔其它业务收入,我公司先开票,还没有收到货款,如何账务处理,是挂预收账款,还是挂应收账款呢?
老师好:请问一下,我单位收到一笔货款因为款没有全给就没有给对方开发票,现在应收账款还在贷方挂着呢,我老这么挂账行吗?税务不罚我钱吗?
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
你好 老师 收到对方货款 分录被我挂错成借 银行存款 贷 主营业务收入 然后我调整科目挂错 借主营业务收入 贷 应收账款 为什么利润表的营业收入还是没有对呢
我之前挂到预收账款,贷收入和税费的,是不是做错了呢,需要调整么?
可以的,放到预收账款里面可以的。