你好,公司几个月没发工资,每个月照常计提工资 后面集中一次发放,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目
老师,您好!请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致(当月工资次月发),请问账务如何处理?谢谢!
老师好,若某员工每月工资5000,公司没有每月发放工资(每月发放交税其实为0),而是3个月一次性发放了15000,这样就需要交税了,现在一次性发的这种情况,请问税务如何做才好,谢谢。
请问老师,公司几个月没发工资,每个月照常计提工资吗?后面集中一次发放,要怎么做账务处理呢?谢谢!
老师好!请问2月份的工资11月发,有计提工资,这要怎么做账务处理呢?谢谢!
老师好!我们公司几个月没发工资,每个月有计提工资,工资后面几个月一次性发放。这样不需要交税吧?谢谢!
居间费是不是要报劳务报酬
老师您好,请问一下员工培训费进项可以抵扣吗?
这个a表表怎么填写案例说下
个人所得税自行纳税申报A表怎么填写的?
收到不予税务行政处罚决定书和首违不乏承诺书后需要缴纳罚款吗。
老师请问,销项税额大于进项税额,结转增值税的分录怎么写
工商年报企业即时信息申报认缴出资日期怎么填,因为有增资有减资,写最早日期还是最后一次变更日期
老师好,我们公司有一辆二手车卖掉了,固定资产已经折旧完了,然后保险相当于和车一起卖的,车险是1887.6,保险公司红冲了一张-1887.6,然后另外又开了一张144.8的发票,红冲发票钱是不退的,新开的一张发票也不用转钱过去。新开发票我还抵扣了,我该怎么写分录呢?
老师,括号里面不是减了10万的交易费用吗?为什么答案还要减10
现金盘盈 冲管理费用吗
谢谢老师解答
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。