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增值税表5,留底退税额是负数是怎么回事?

增值税表5,留底退税额是负数是怎么回事?
2022-07-06 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 12:40

你好;  你们有没有增值税留抵退税  ; 你去看看账上是否有留底进项税;   

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快账用户7831 追问 2022-07-06 12:40

账面上没有

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:44

 你好; 账上没有; 不应该会负数;  你是否有收到了发票没有做认证的进项税?   

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快账用户7831 追问 2022-07-06 12:55

留底退税额是负数是,应该退给我们的钱吗

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:59

你好; 是的。 一般就是有留底进项税金额; 就是可以抵扣的进项税 ;   第8行“当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写上期经税务机关审核通过的增值税留抵退税额。 第9行“上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。 第10行“结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额%2B上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。

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快账用户7831 追问 2022-07-06 13:04

您看这个截图,留底退税额怎么还需要缴纳附加税?不是应该退给我们的税吗?

您看这个截图,留底退税额怎么还需要缴纳附加税?不是应该退给我们的税吗?
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齐红老师 解答 2022-07-06 13:09

正常是 :你去看看上期是否有留底进项税退税金额  ; 增值税留抵退税,随附的附加税并不退还。 税务总局公告2021年第28号规定:附加税以实际缴纳的两税为计税依据,计税依据是扣除期末留抵退税退还的增值税税额后的余额。    

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快账用户7831 追问 2022-07-06 13:11

账面上没有留底退税额,不知道这个负数的留底退税额是怎么出来的,填写哪个表格会有这个留底退税额?

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齐红老师 解答 2022-07-06 13:14

 你好; 这个是系统自动出来的; 说明你上期应该有数据 ; 去看看你 增值税主表的金额   

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快账用户7831 追问 2022-07-06 13:43

这个数据是从去年新增表5就有了,一直没有影响申报,可是这个月就影响申报了

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齐红老师 解答 2022-07-06 13:45

 你好 ; 一直都有 ; 找税务局问下; 如果你没有上期结转的   进项税; 那么看下数据是不是取数据 错误了。 假如你没有留底的话   

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快账用户7831 追问 2022-07-06 13:49

老师,上期结转的是什么意思,结转了就会有留底退税额了吗

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齐红老师 解答 2022-07-06 13:50

你好; 是的。 意思是你上期有留底进项税; 转到本期来了   

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快账用户7831 追问 2022-07-06 14:02

怎么转啊,报表上怎么操作

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齐红老师 解答 2022-07-06 14:07

你好;   自动转的哈; 不是你手动去操作; 报表里面如果是留底进项税 会在 其他流动资产栏次体现的   

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快账用户7831 追问 2022-07-06 14:09

还是不明白哈,其他流动资产栏次在哪啊

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齐红老师 解答 2022-07-06 14:11

负债表里面左边 有一个其他流动资产 体现你留底 进项税的 ;     我在给你资产负债表里面哈   

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快账用户7831 追问 2022-07-06 14:14

老师,我在账面上做了这个其他非流动资产,这个留底退税额就自动在增值税报表里出来了吗

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齐红老师 解答 2022-07-06 14:18

 你好;  是的。正常是一致的; 你报表有留底进项税数据 ;那么你  申报表就应该 对应体现的  

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你好;  你们有没有增值税留抵退税  ; 你去看看账上是否有留底进项税;   
2022-07-06
你好,是不是有转出的税额
2021-07-01
你好!一般留抵税额是负数,表示是留抵增值税,发截图过来看看
2021-11-29
你好 ;留底税额为负数不正常,你需要看一下你的明细账,如果错了,需要找税务局
2021-11-16
上期留抵增值税的数据,在应交税费科目就是负数,就是可以抵扣本期的销项税额
2023-04-04
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