你好; 你们有没有增值税留抵退税 ; 你去看看账上是否有留底进项税;

增值税纳税申报表留底税额负数怎么回事?
增值税及附加税费申报表附表5,第9栏和10栏的留底退税有数,负数代表什么呢
留底退税额是负数最怎么回事?
留底退税额是负数最怎么回事?
增值税表5,留底退税额是负数是怎么回事?
老师公司要发年终奖给员工7700,这个个税扣除应该是3个点对吗
老师,公转私150万能秒到吗?
公司一般纳税人,准备弄一个接待室(与办公地不在一起),有装修费和家电的发票(如何处理这些费用),有专有普,专票抵扣的话,税务上会有风险吗?
一般纳税人代收的水电费能开发票吗?
给老板发20万工资,扣除养老18000元,需要缴纳多少钱的个人所得税税款呢?
老师,这个继续教育要交费吗?选择一个学习就行吗?
老师好,收入有服务、有代给客户买的硬件,硬件没加钱也没有开发票,这个硬件怎么处理
房屋建筑物的折旧时间从购入的第二个月算吗?还是购入第一个月算?比如2025年12月31日购入,那么从2025年1月1日算折旧还是2月1日算折旧? 电子产品折旧时间从第二个月还是当月算?比如2025年2月1日购入的电子产品,从2025年4月1日开始算折旧还是从3月1日算折旧还是从2月1日算折旧?
装订凭证的时候,先是保险单,再是回单,还是先是回单在放报销单在后面
以公司名义购买住房,每年需要交土地使用税和房产税吗?
账面上没有
你好; 账上没有; 不应该会负数; 你是否有收到了发票没有做认证的进项税?
留底退税额是负数是,应该退给我们的钱吗
你好; 是的。 一般就是有留底进项税金额; 就是可以抵扣的进项税 ; 第8行“当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写上期经税务机关审核通过的增值税留抵退税额。 第9行“上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。 第10行“结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额%2B上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。
您看这个截图,留底退税额怎么还需要缴纳附加税?不是应该退给我们的税吗?
正常是 :你去看看上期是否有留底进项税退税金额 ; 增值税留抵退税,随附的附加税并不退还。 税务总局公告2021年第28号规定:附加税以实际缴纳的两税为计税依据,计税依据是扣除期末留抵退税退还的增值税税额后的余额。
账面上没有留底退税额,不知道这个负数的留底退税额是怎么出来的,填写哪个表格会有这个留底退税额?
你好; 这个是系统自动出来的; 说明你上期应该有数据 ; 去看看你 增值税主表的金额
这个数据是从去年新增表5就有了,一直没有影响申报,可是这个月就影响申报了
你好 ; 一直都有 ; 找税务局问下; 如果你没有上期结转的 进项税; 那么看下数据是不是取数据 错误了。 假如你没有留底的话
老师,上期结转的是什么意思,结转了就会有留底退税额了吗
你好; 是的。 意思是你上期有留底进项税; 转到本期来了
怎么转啊,报表上怎么操作
你好; 自动转的哈; 不是你手动去操作; 报表里面如果是留底进项税 会在 其他流动资产栏次体现的
还是不明白哈,其他流动资产栏次在哪啊
负债表里面左边 有一个其他流动资产 体现你留底 进项税的 ; 我在给你资产负债表里面哈
老师,我在账面上做了这个其他非流动资产,这个留底退税额就自动在增值税报表里出来了吗
你好; 是的。正常是一致的; 你报表有留底进项税数据 ;那么你 申报表就应该 对应体现的