你好; 你们有没有增值税留抵退税 ; 你去看看账上是否有留底进项税;

增值税纳税申报表留底税额负数怎么回事?
增值税及附加税费申报表附表5,第9栏和10栏的留底退税有数,负数代表什么呢
留底退税额是负数最怎么回事?
留底退税额是负数最怎么回事?
增值税表5,留底退税额是负数是怎么回事?
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
账面上没有
你好; 账上没有; 不应该会负数; 你是否有收到了发票没有做认证的进项税?
留底退税额是负数是,应该退给我们的钱吗
你好; 是的。 一般就是有留底进项税金额; 就是可以抵扣的进项税 ; 第8行“当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写上期经税务机关审核通过的增值税留抵退税额。 第9行“上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。 第10行“结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额%2B上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。
您看这个截图,留底退税额怎么还需要缴纳附加税?不是应该退给我们的税吗?
正常是 :你去看看上期是否有留底进项税退税金额 ; 增值税留抵退税,随附的附加税并不退还。 税务总局公告2021年第28号规定:附加税以实际缴纳的两税为计税依据,计税依据是扣除期末留抵退税退还的增值税税额后的余额。
账面上没有留底退税额,不知道这个负数的留底退税额是怎么出来的,填写哪个表格会有这个留底退税额?
你好; 这个是系统自动出来的; 说明你上期应该有数据 ; 去看看你 增值税主表的金额
这个数据是从去年新增表5就有了,一直没有影响申报,可是这个月就影响申报了
你好 ; 一直都有 ; 找税务局问下; 如果你没有上期结转的 进项税; 那么看下数据是不是取数据 错误了。 假如你没有留底的话
老师,上期结转的是什么意思,结转了就会有留底退税额了吗
你好; 是的。 意思是你上期有留底进项税; 转到本期来了
怎么转啊,报表上怎么操作
你好; 自动转的哈; 不是你手动去操作; 报表里面如果是留底进项税 会在 其他流动资产栏次体现的
还是不明白哈,其他流动资产栏次在哪啊
负债表里面左边 有一个其他流动资产 体现你留底 进项税的 ; 我在给你资产负债表里面哈
老师,我在账面上做了这个其他非流动资产,这个留底退税额就自动在增值税报表里出来了吗
你好; 是的。正常是一致的; 你报表有留底进项税数据 ;那么你 申报表就应该 对应体现的