你好; 你们有没有增值税留抵退税 ; 你去看看账上是否有留底进项税;

增值税纳税申报表留底税额负数怎么回事?
增值税及附加税费申报表附表5,第9栏和10栏的留底退税有数,负数代表什么呢
留底退税额是负数最怎么回事?
留底退税额是负数最怎么回事?
增值税表5,留底退税额是负数是怎么回事?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
老师好,请问,出现以下情况该如何处理呢? 1、光伏电站施工合同签订金额,是否必须与开票金额相一致呢 2、实物中,有出现这种情况,施工合同金额是10万,但结算时,因为各种原因(材料扣款等),最终结算金额<10万,造成结算金额与发票金额一致,但与合同金额不一致的情况
老师跨境电商出口退税免税吗
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱
老师请问我发的问题怎么可以删除?
个税那种情况下零申报呢
老师,假如我司之前售卖给代理商的机器是3万一台,现在想以3.2万回购,但方式是直接以当时的销售价格3万做退货,然后再单独支付2000元一台给他们,那这两千块我们应该以什么名义支付?对方要给我们开什么发票比较合理?
老师您好,我姐不是我公司的员工也不在我公司买社保,她坐的高铁的票能给我公司做账当成本票吗?
账面上没有
你好; 账上没有; 不应该会负数; 你是否有收到了发票没有做认证的进项税?
留底退税额是负数是,应该退给我们的钱吗
你好; 是的。 一般就是有留底进项税金额; 就是可以抵扣的进项税 ; 第8行“当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写上期经税务机关审核通过的增值税留抵退税额。 第9行“上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。 第10行“结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额%2B上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。
您看这个截图,留底退税额怎么还需要缴纳附加税?不是应该退给我们的税吗?
正常是 :你去看看上期是否有留底进项税退税金额 ; 增值税留抵退税,随附的附加税并不退还。 税务总局公告2021年第28号规定:附加税以实际缴纳的两税为计税依据,计税依据是扣除期末留抵退税退还的增值税税额后的余额。
账面上没有留底退税额,不知道这个负数的留底退税额是怎么出来的,填写哪个表格会有这个留底退税额?
你好; 这个是系统自动出来的; 说明你上期应该有数据 ; 去看看你 增值税主表的金额
这个数据是从去年新增表5就有了,一直没有影响申报,可是这个月就影响申报了
你好 ; 一直都有 ; 找税务局问下; 如果你没有上期结转的 进项税; 那么看下数据是不是取数据 错误了。 假如你没有留底的话
老师,上期结转的是什么意思,结转了就会有留底退税额了吗
你好; 是的。 意思是你上期有留底进项税; 转到本期来了
怎么转啊,报表上怎么操作
你好; 自动转的哈; 不是你手动去操作; 报表里面如果是留底进项税 会在 其他流动资产栏次体现的
还是不明白哈,其他流动资产栏次在哪啊
负债表里面左边 有一个其他流动资产 体现你留底 进项税的 ; 我在给你资产负债表里面哈
老师,我在账面上做了这个其他非流动资产,这个留底退税额就自动在增值税报表里出来了吗
你好; 是的。正常是一致的; 你报表有留底进项税数据 ;那么你 申报表就应该 对应体现的