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您好,老师,请教一下开给我们企业的房租专票,我做的 借:预付账款 贷:银行存款 现在想直接入费用,后面有需要的时候再抵税,应该怎么做分录

2023-05-30 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 17:02

你好,你可以借管理费用贷,预付账款。

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快账用户9077 追问 2023-05-30 17:04

借:管理费用13122.07(价税合计) 贷:预付账款13122.07

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齐红老师 解答 2023-05-30 17:05

你好,你可以借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。

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快账用户9077 追问 2023-05-30 17:05

这是5月份做的分录,6月份或者9月份我要抵税怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-05-30 17:07

你好,应交税费,应交增值税进项税额贷,管理费用。

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你好,你可以借管理费用贷,预付账款。
2023-05-30
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
您好,如果是普票,收到发票不用做分录,发票放在支付时那个凭证后面
2025-05-21
您好,收到发票可以把发票放在 这个分录后面,就不用做分录了 借:预付账款-*公司 贷银行存款 隔的时间比较长,不方便去找以前的凭证,我们把就上面分录红冲,再按发票做分录,一负一正分录 如果是专票,一定要做2个分录的,
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