你好,你可以借管理费用贷,预付账款。

老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
我在2021年10月的时候预付了6个月的房租,当时做账是借:管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷:银行存款 后面我是不是要每个月做账 借:管理费用 贷:应付账款 房租 但是10月份做了之后,后面没有再做这个房租的账,现在应该怎么办,而且公司租的是个人的房子,没有发票
老师您好,我想请教一下我们公司买的酒开的是增值税专用发票5000员,老师我这怎么入账?我是直接做会计分录借:管理费用-招待费5000 贷:银行存款 5000
您好,老师,请教一下开给我们企业的房租专票,我做的 借:预付账款 贷:银行存款 现在想直接入费用,后面有需要的时候再抵税,应该怎么做分录
老师您好,有个问题请教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到发票,借:预付账款-*公司 贷银行存款。后面每个月计提时:借管理费用,贷预付账款-*公司。 请问等收到发票后分录要怎么做啊?
第四季度的所得税,以前年度弥补亏损还可以用吗,盈利的话可以用以前年度弥补亏损抵吗
出口退税,遇拼柜,那提单与报关单不一致怎样操作
老师,请问要开经纪代理服务*电力销售代理服务费,工商需要具备什么经验范围?
老师,麻烦帮忙解答下这个题目哈
专管员要我们调2022年的账,要我们确认2022年的收入,补申报到2022年,这个要怎么操作呀?老师,专管员上门要我们补申报收入
外聘专家搞研发可以在工资做工资表发放工资吗?
收到社保机构给某员工的生育津贴,怎么做账?
老师手工账,登完账本后,还需要试算平衡吗?
合伙企业报经营所得个税,上个季度累计利润正数,弥补以前年度亏损填了数据。 下个季度累计利润正数,弥补以前年度亏损要不要填?
老师,企业注销时清算企业所得税哪些企业需要填写呢
借:管理费用13122.07(价税合计) 贷:预付账款13122.07
你好,你可以借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
这是5月份做的分录,6月份或者9月份我要抵税怎么做分录
你好,应交税费,应交增值税进项税额贷,管理费用。