咨询
Q

您好,老师,请教一下开给我们企业的房租专票,我做的 借:预付账款 贷:银行存款 现在想直接入费用,后面有需要的时候再抵税,应该怎么做分录

2023-05-30 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 17:02

你好,你可以借管理费用贷,预付账款。

头像
快账用户9077 追问 2023-05-30 17:04

借:管理费用13122.07(价税合计) 贷:预付账款13122.07

头像
齐红老师 解答 2023-05-30 17:05

你好,你可以借,管理费用,应交税费,应交增值税,待认证进项税。

头像
快账用户9077 追问 2023-05-30 17:05

这是5月份做的分录,6月份或者9月份我要抵税怎么做分录

头像
齐红老师 解答 2023-05-30 17:07

你好,应交税费,应交增值税进项税额贷,管理费用。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你可以借管理费用贷,预付账款。
2023-05-30
你好!你收到发票后,入到管理费用,实际就是摊销了啊。
2021-03-31
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
借:长期待摊费用-房租 贷:预付账款 借:销售费用-房租 贷:长期待摊费用
2021-01-15
你好 你们没有这个范围 不算主营的话 。 你要做借其他业务成本 贷预付账款 把这部分租赁的成本单独做 。 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
2020-08-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×