借:管理费用-办公费 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
老师,金税盘的费用2019年支付时借管理费用贷银行存款,那么今年1月抵扣时做什么分录?
老师有问题请教 税控年费 支付的时候 分录借:应交税金/减免税 贷 银行存款、 抵扣时候 借 管理费用/办公费 贷 应交税金/减免税 对不对?
老师 航天服务费 做了借 管理费用/办公费 贷 银行存款 这月抵扣怎么做分录
航信年费抵扣分录是什么, 支付时候: 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 我现在要抵扣,该做什么分录?
老师,税控盘之前做的分录是 借 管理费用 贷 银行存款 现在要抵扣分录怎么写
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
什么意思呢,航信免费不是全额抵扣吗,我现在要抵扣,抵扣分录怎么做呢,之前已经付过款了
借:管理费用-办公费 负数 借: 应交税费-未交增值税