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甲公司为增值税一般纳税人,主要从事空调生产和销售业务。2019年7月有关经营情况如下:(1)采取预收货款方式向乙公司销售W型空调100台,每台含税售价为3480元,甲公司给予每台348元折扣额的价格优惠(2)销售Y型空调3000台,每台含税售价为2900元。公司业务部门领用10台Y型空调用于奖励优秀员工,公司食堂领用2台Y型空调用于防暑降温。(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额96000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增值税专用发票注明税额3000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。增值税税率为13%要求:分别计算销项税额,进项税额和应纳增值税

2022-09-26 18:54
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齐红老师

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2022-09-26 18:56

同学你好,这个需要计算。

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同学你好,这个需要计算。
2022-09-26
同学 你好 计算当中。
2022-09-29
你好,会计学堂,你想咨询什么问题呢,是写会计分录,还是计算增值税的相关数据?
2020-12-17
你好需要计算做好了发给你
2020-10-11
业务1销项税额的计算是3480*100*90%/1.13*13%=36031.86
2020-06-12
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