不管它的余额在哪方,你结转的时候从相反方向冲平
老师,想问下我们单位外币业务在进行月末调汇的时候,借:应收帐款 81700 借:财务费用-汇兑损益。-81700 财务费用负号这样虽然分录平了,但是财务费用不是应该企业承担吗?负号不就冲掉这比汇兑损失了吗?
平时财务费用是这样记账,但这个月财务费用因为汇兑损益是正数,财务费用也是正数,那该如何记凭证呢
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
老师 做2018年3月一张凭证冲账 那张凭证是 三张利息回单 借:银行存款 那三张回单 借:财务费用 负数 现在把这张凭证冲账 请问老师 借:银行存款 那三张回单负数 借:财务费用-利息 这个借方财务费用是正数还是负数呢 老师
应收账款收到外汇后,汇兑损益是一个负数,应该写在借方还是贷方。这样写是否正确借:银行存款财务费用贷:应收账款汇兑损益
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
财务费用余额在贷方,结转是这样吗
如图所示
是的,就是这样处理的