同学你好 之前的原分录负数红冲
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师 请问一下 银行入息 上一个会计做账 借 银行存款 190.88 贷 财务费用-汇兑损益190.88 (我搜百度说 损益类科目 记账系统做账的时候 金额不在贷方体现 正确的应该是 借银行存款190.88 借财务费用-190.88) 老师 那之前那一笔分录 怎么更正??
银行入息 老师 请问一下 银行入息 上一个会计做账 借 银行存款 190.88 贷 财务费用-汇兑损益190.88 然后我更正了一下,但是合计数是负数,老师 麻烦帮忙看下 对不对
关于收到跨年费用发票:一般纳税人处理 1、借:以前年度损益调整- XX费用 贷:银行存款 2、税务局退税、红冲计提: 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 3、结转时 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 我的问题是:1、贷方银行存款应该是收到银行账单的时候当时就要做的啊,但是当时也没票,如果收到发票才做的话也行吗? 2、红冲计提我不是很懂,银行存款增加是退税金额,所得税增加是什么了 有没有老师给我说清楚点的啊
老师,社保赔偿工伤款5万到公账上面,是员工的医药费,有员工的医药费发票,发票抬头是员工个人的名字,这个分录要怎么做啊
财务人员转正述职对公司的建议,有哪些?
请教下,我们企业有套房产出租中,每个月确认收入成本,但是现在一次缴纳了一年物业费,如果想按成本匹配原则是不是要分摊呢。但是发票开了一年的,我怎么做分录呢
老师好,其他公司免费提供经营场所给我们公司使用,需要做账务处理吗
你好,我们是一般纳税人,取得进项发票13个点可抵扣税额19021.67分别是金属制品铝合金门窗、非金属矿物制品万年青水泥、非金属矿物制品瓷砖。开具销项发票13个点税额20707.97分别是金属制品铝合金、非金属矿物制品水泥、非金属矿物制品瓷砖。项目名称大类都一样,下面小名称会有不一样。会不会影响抵扣税额,然后我的增值税额会多少?
老师,我们公司临时招聘了几个人,差不多干7-8个月,这期间的工资薪金怎么发放比较合理
税务登记时财务负责人可以和法人同一个人吗?会计做财务负责人会有什么风险吗
材料移送到别的项目使用,需要什么资料留档备查
24年度预估成本五十万,年初红冲预提数据,现在汇算清缴前还是负的18万,是不是申报时候要调增18万?
跨年的发票开红字,做以前年度调整损益,当月的主营业务收入总额,没有减去开红字的金额,税务局报税上的销售收入减去了这个红字的金额,凭证里主营业务收入,要不要调账,怎么做凭证
是的,老师,我也想到原来的分录负数红冲,但是 那个金额合计的地方 就显示一个 负190.88元 我就不知道这样做对不对 合计金额可以是负数吗??
老师 你看看这个分录 你看对不对 这是我冲红 和更正的分录
同学你好 这样看没有问题