具体是什么成本呢?

成本发票未回,可以暂估入账?分录是怎么样的?
老师,四月份成本发票做的暂估入账,当月未开,五月份发票回来了,怎么做分录
去年暂估的成本票在今年汇算前回来了,暂估金额与发票金额一致,收到发票后可以不红冲以前暂估成本的分录,直接应付暂估与应付实际的分录相抵,可以吗?
老师请问我单位有劳务费的发票未收回,三月份凭证可以暂估成本吗,分录是借:主营业务成本贷:应付账款-暂估吗
老师,暂估成本怎么估?季度利润大,但是我们有些发票未回,钱已经预付了,这种暂估成本分录怎么做?
老师,对于那些做付费视频号,他们的推广会去到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做筹划?
老师,请问非金属矿物制品要申报印花税吗?属于什么子目?
我们公司是做煤炭贸易的,合同签的基本是框架,最终的结算金额已实际发生为准,比如合同约定数量为500吨,单价100但实际核算数量505单价108,印花税申报是以什么为依据
老师 个税扣缴端 怎么添加人员信息
老师,制造业,员工没有交社保,在工资表里面做了社保补贴,可以直接做到工资算了吗,还是要单独体现社保,有的员工是交了的,
老师 我怎么在个税扣缴端添加人员
老师好,收到银行手续费发票后,手续费还可以当月入费用吗,还是说得按手续费发票的开票日期当月费用次月入
老师,请问我们平时有很多无票的支出,可以入账吗,税局允许吗
老师好,公司收到一张银行承兑汇票,已经在网银上签收了,借记应收票据,贷记应收账款,凭证后边附件的汇票去哪里取得呢?
老师,制造业的社保计入哪个科目 ,
我们是屠宰行业,生猪的成本,付款了,发票未回,之前我做的预付,但是次月报税的时候发票未回,再利润表就显示不出成本,这个需要怎么做?
借库存商品,贷预付账款,
这样暂估就行了,后面你都是正常做分录。
意思是支付出去时,做预付账款和银行存款,月底暂估是库存商品和预付账款,那次月要冲红还是等发票回来再做什么分录?我看百度是这样的
看见百度上是这样的
因为你前面已经做了预付账款,所以贷方要用预付账款。 要结合自己单位的情况。
那就是月底的时候就做结转成本的库存商品和预付账款,次月需要冲红吗?还是等发票回来再做分录?
等发票回来了再红冲暂估的分录。
好的,谢谢
不客气不客气猪您不客气,祝您工作愉快。
暂估这样做分录的话,不是没有体现再成本那边吗?体现不在利润表的成本那边?
暂估入库后面,你是正常领用。和有发票的一样处理。
暂估分录是库存商品和预付账款,领用之后是什么分录?后期取得发票又是怎么处理?因为我们买的生猪都是买回来就屠宰的,就是发票未回,要计入成本,不然收入就很大,成本很少。
然后暂估完后面你就是正常销售了,加工销售。
。来发票时把暂估的分录红冲,再做一笔借库存商品贷应付账款。
就是按照这个样子是吗?
是的,就是这样处理的。
那次月冲回上月的暂估入账,库存商品是不是就成负数了?我按照这样做库存商品就是负数了,等收回发票就可以冲平了
你好 再做一个正数的就对了
等发票回来左一个正数就得了?发票未回来时都是负数?
那就是这样处理的。