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成本发票未回,可以暂估入账?分录是怎么样的?

2022-07-07 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 10:11

具体是什么成本呢?

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快账用户9674 追问 2022-07-07 10:13

我们是屠宰行业,生猪的成本,付款了,发票未回,之前我做的预付,但是次月报税的时候发票未回,再利润表就显示不出成本,这个需要怎么做?

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齐红老师 解答 2022-07-07 10:16

借库存商品,贷预付账款,

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齐红老师 解答 2022-07-07 10:16

这样暂估就行了,后面你都是正常做分录。

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快账用户9674 追问 2022-07-07 10:18

意思是支付出去时,做预付账款和银行存款,月底暂估是库存商品和预付账款,那次月要冲红还是等发票回来再做什么分录?我看百度是这样的

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快账用户9674 追问 2022-07-07 10:19

看见百度上是这样的

看见百度上是这样的
看见百度上是这样的
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齐红老师 解答 2022-07-07 10:22

因为你前面已经做了预付账款,所以贷方要用预付账款。 要结合自己单位的情况。

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快账用户9674 追问 2022-07-07 10:33

那就是月底的时候就做结转成本的库存商品和预付账款,次月需要冲红吗?还是等发票回来再做分录?

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齐红老师 解答 2022-07-07 10:37

等发票回来了再红冲暂估的分录。

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快账用户9674 追问 2022-07-07 10:42

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-07 10:43

不客气不客气猪您不客气,祝您工作愉快。

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快账用户9674 追问 2022-07-07 11:44

暂估这样做分录的话,不是没有体现再成本那边吗?体现不在利润表的成本那边?

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:50

暂估入库后面,你是正常领用。和有发票的一样处理。

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快账用户9674 追问 2022-07-07 11:52

暂估分录是库存商品和预付账款,领用之后是什么分录?后期取得发票又是怎么处理?因为我们买的生猪都是买回来就屠宰的,就是发票未回,要计入成本,不然收入就很大,成本很少。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:00

然后暂估完后面你就是正常销售了,加工销售。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:00

。来发票时把暂估的分录红冲,再做一笔借库存商品贷应付账款。

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快账用户9674 追问 2022-07-07 12:05

就是按照这个样子是吗?

就是按照这个样子是吗?
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齐红老师 解答 2022-07-07 12:12

是的,就是这样处理的。

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快账用户9674 追问 2022-07-07 16:38

那次月冲回上月的暂估入账,库存商品是不是就成负数了?我按照这样做库存商品就是负数了,等收回发票就可以冲平了

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:52

你好 再做一个正数的就对了 

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快账用户9674 追问 2022-07-07 16:57

等发票回来左一个正数就得了?发票未回来时都是负数?

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:59

那就是这样处理的。

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具体是什么成本呢?
2022-07-07
发票未到暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用等科目 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常按流程结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-01-11
先冲暂估,然后重新做就是
2023-07-01
一、成本暂估(进货、库存商品没到票) 1. 货已入库、发票未到,月末暂估 借:库存商品 贷:应付账款 —— 暂估应付款 2. 次月初 / 发票到后:先冲红原暂估 借:库存商品 红字 贷:应付账款 —— 暂估应付款 红字 3. 按实际发票入账 借:库存商品 贷:应付账款 / 银行存款 二、费用也可以暂估,方法和成本完全一样 比如:房租、水电、服务费没到票。 1. 暂估费用 借:管理费用 / 销售费用 贷:应付账款 —— 暂估应付款 2. 发票到,先冲暂估 借:管理费用 / 销售费用 红字 贷:应付账款 —— 暂估应付款 红字 3. 按发票入账 借:管理费用 / 销售费用 贷:应付账款 / 银行存款
2026-03-20
你好,暂估的话可以这么做的。
2024-04-12
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