你好,5万收入开的是什么业务的?

现在小规模纳税人开免税的发票,这个税额是按3个点还是按1个点做税额收入,这个税额收入减免的部分要怎么做分录。
一般纳税人生猪行业,10万收入是免税的,5万收入是不免税的,这个分录怎么写?免税部分还需要计提税费嘛?都是不开具发票收入
一般纳税人,免税的部分需要计提增值税嘛?还是全部计入主营业务收入
请教老师,季报蔬菜免税收入应该怎么填写,营业收入是把免税收入的部分一并记录吗?需要把免税填写到不征税收入吗
老师好,小规模纳税人开了专票怎么写会计分录?是按3%计提增值税,缴纳把减免的2%计入营业外收入税收减免?具体分录怎么写?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
5万加工费业务,10万是生猪业务
10万的在免税销售货物栏里面填写,然后再减免明细表,最后一行填写。
5万的,然后在13%劳务里面填写,
我想知道分录怎么写?报税我知道怎么报,
你好,上面的就是报税的附表一里面,你打开5万的,在百分之十三劳务里面填写。
然后往下找,有一个免税销售货物,在这里面填写10万。
分录怎么写?
借银行存款贷,主营业务收入10万, 借银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项。
如果缴纳了税费之后的分录是咋样的?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
借应交税费,未交增值税贷银行存款。
借税金及附加贷应交税费附加税,借应交税费附加税贷银行存款。