你好。你好。是错了吗还是怎的,
之前我用红字做了一笔其他应付款,现在怎么冲回
2020年账面挂着:其他应收款-老板,今天老板拿了费用发票过来冲减之前的其他应收款。请问如何入账呢?
老师,之前冲减进项税做的收入,挂了其他应付款,现在怎么冲回呢
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,她是做了无票收入挂在其他应付款并结转成本了,后期我们有销售收入了,直接冲其他应付款就可以了吗?
老师您好,之前挂的其他应收款,挂错了,应该挂回其他应付款,这个应该怎么处理呢
没给员工缴纳社保,社保补贴写在合同里,做在工资表里是否要缴纳个税
建筑行业一个分包项目里面既有机械租赁费 又有混凝土和人员放点 是不可以开成工程施工费
劳务人员工资发多久就不能算是劳务人员了 每个月都发能算劳务人员吗?
想问下老师,公司以前做了两份验资报告,第一份验的100万,第二份验的也是100万,但是第二份验资报告里显示累计资本金是100万,为什么不是200万呢?
请问什么是所得税费用
老师,我们是建筑公司,关于增值税预缴,这个预缴增值税申报表里的“扣除额”栏次里的数据是系统带出来的,它是怎样匹配的呢?从哪里匹配的呢?
老师,建筑公司施工项目,必须按完工百分比确认吗?如果按开票和收款确认收入可以吗?有什么支持的政策法规吗
建筑行业开票什么情况下开工程服务 劳务占大头开劳务费还是工程服务
老师你好!现在公司未分配利润过高,报表上会有风险吗?现在需要股权转让,是不是也要查帐,老师指导一下
老师,请问离职协议跟解除劳动合同协议,在劳动法里有什么区别?有什么坑点吗?
是前面留抵退税弄的,专管员说做收入抵减了,后期有收入可以冲回
其他应付款现在是负数
那你是后面再开票时就红冲这个无票收入。
有无票收入,冲其他应付款
原来的分数不变,金额用负数就这样红冲。
借:银行存款 ,贷:其他应付款(负数)老师,是这样吗
您现在是收到这笔钱了吗?
是的,上个月预收的,这个确认收入了,
。收款的分录是借银行存款贷,其他应收款。
前任做的是借银行,贷预收
你前面挂的预收,你就充预收。和你挂账的往来对上就行。
那这个其他应付款是做贷方,还是借方负数呢
都可以的,都可以的,借方负数和贷方一个意思。