你好 借:管理费用等科目,贷:其他应收款
老板不是法人,之前代账把转给老板的钱记入往来款其他应收。老板儿子是法人,费用报销记入老板儿子即法人其他应付,年末可以用用老板的其他应收冲他法人儿子的其他应付吗?要写借条吗?可以分别走现金吗?
2020年账面挂着:其他应收款-老板,今天老板拿了费用发票过来冲减之前的其他应收款。请问如何入账呢?
当时去投标 投标服务费对方公司要现金,我们老板从账上拿走现金,我们做账是借其他应收款,贷库存现金。一共交了46040的服务费,然后等46040发票回来,我们做账借营业费用 贷其他应付款了,正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢?
老师好,问个问题:假如账上有笔其他应付款-老板136400,之前挂的,然后5月份的时候呢,老板预支了一笔220000,然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000
很多发票(搞来的虚假的 做账用的)挂账:借:费用、贷:其他应付款-老板名字 之前会计做账的时候,把支取现金的十多万就挂老板借支了,借:其他应收款-老板名字、贷:银行与库存现金 请问两边对冲合理么?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,这样的费用今年可以税前扣除吗?开票日期是今年开具的,但是费用是2020年发生的
你好,这个费用本身到底是属于今年,还是属于2020年呢?
2020年借款出去,今天拿发票过来说冲销之前借款,开票也是今年开具的;费用属于2020年的费用,只是今年才开具
你好,根据你的描述,那账务处理是 借:以前年度损益调整——管理费用等科目,贷:其他应收款 是在之前年度抵扣所得税,而不是今年
如果不去追溯调整的话,这批费用发票来了基本也起不到什么作用了是吗?
你好,是的,是这样的
老师,小私企,一般都是老板自己掌控打款,都是打款出去先,后面才补发票给会计。这样做账的话,是先挂:其他应收款,还是直接做账为:管理费用-其他,好呢?
你好,先付款后取得发票,通常是通过 预付账款 科目核算才是的
明白,但是打出去的款有些也不知后续是不是会给到发票过来的,所以全部挂在:其他应收款科目了。如果后续再给发票再冲销后入费用,这样是不是造成利润很忽高忽低的异常?
你好,没有及时取得发票导致费用没有按期入账,这样当然会导致利润忽高忽低,这个是无法避免的
所以是不是当期支付出去的款,如果确定是费用的,做账直接入费用呢?而不是挂其他应收款呢?
你好,正常情况下,也需要取得发票才可以计入费用核算啊