你好 借:管理费用等科目,贷:其他应收款

老板不是法人,之前代账把转给老板的钱记入往来款其他应收。老板儿子是法人,费用报销记入老板儿子即法人其他应付,年末可以用用老板的其他应收冲他法人儿子的其他应付吗?要写借条吗?可以分别走现金吗?
2020年账面挂着:其他应收款-老板,今天老板拿了费用发票过来冲减之前的其他应收款。请问如何入账呢?
当时去投标 投标服务费对方公司要现金,我们老板从账上拿走现金,我们做账是借其他应收款,贷库存现金。一共交了46040的服务费,然后等46040发票回来,我们做账借营业费用 贷其他应付款了,正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢?
老师好,问个问题:假如账上有笔其他应付款-老板136400,之前挂的,然后5月份的时候呢,老板预支了一笔220000,然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000
很多发票(搞来的虚假的 做账用的)挂账:借:费用、贷:其他应付款-老板名字 之前会计做账的时候,把支取现金的十多万就挂老板借支了,借:其他应收款-老板名字、贷:银行与库存现金 请问两边对冲合理么?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
老师,这样的费用今年可以税前扣除吗?开票日期是今年开具的,但是费用是2020年发生的
你好,这个费用本身到底是属于今年,还是属于2020年呢?
2020年借款出去,今天拿发票过来说冲销之前借款,开票也是今年开具的;费用属于2020年的费用,只是今年才开具
你好,根据你的描述,那账务处理是 借:以前年度损益调整——管理费用等科目,贷:其他应收款 是在之前年度抵扣所得税,而不是今年
如果不去追溯调整的话,这批费用发票来了基本也起不到什么作用了是吗?
你好,是的,是这样的
老师,小私企,一般都是老板自己掌控打款,都是打款出去先,后面才补发票给会计。这样做账的话,是先挂:其他应收款,还是直接做账为:管理费用-其他,好呢?
你好,先付款后取得发票,通常是通过 预付账款 科目核算才是的
明白,但是打出去的款有些也不知后续是不是会给到发票过来的,所以全部挂在:其他应收款科目了。如果后续再给发票再冲销后入费用,这样是不是造成利润很忽高忽低的异常?
你好,没有及时取得发票导致费用没有按期入账,这样当然会导致利润忽高忽低,这个是无法避免的
所以是不是当期支付出去的款,如果确定是费用的,做账直接入费用呢?而不是挂其他应收款呢?
你好,正常情况下,也需要取得发票才可以计入费用核算啊