你好,这个肯定要补原来的购入。

成本结转表月末出现了负数,然后查了一下,发现是购进的数量少记了,会计处理怎么弄呢
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
去年的财报库存商品是负数,然后核查了下是因为去年没有进项发票,也没有进行暂估,财务没做入库就出库了,销售的时候做了营收和成本结转,导致库存是负数,现在怎么调整呢?
8月份有一笔进项转出 只做了发票的分录 后面也没有结转 然后申报表没有填这个数据 现在怎么处理?7.5元小金额
8月份有一笔福利费做进项税额转出 借:管理费用 进项税额转出 贷:现金,月末忘记结转做平科目余额(就只是做了发票的分录)也没有勾选认证发票,然后申报表也没有填这个进项转出的数据 现在怎么处理?7.5元小金额
你好老师,有限责任公司对方单位未开通对公账户,和我们公司有业务需要收一些 服务费用,金额不大,他可以公司写一份 妥托授权书,他本人收款,给我们公司开票吗,这样可以不
个人劳务发票,可以开13%的专票给企业抵扣吗
广宣费和业务招待费的扣除标准里边的营业收入,是含税?
老师,工商年报里有填报生育险缴费这栏,这项不是包含在医疗里了吗,那怎么填呢
我们是公办学校,企业想捐钱给我们买空调,,要我们开发票给他们,怎么办啊
客户委托我方代理进口(需要开货款发票给客户),我方又把该业务委托给他方,他方只是开货款发票给我司。进口的清关费都是我司自己操作, 发票也是开给我司。我司可以把货款和清关费分开开发票吗 。我司给客户开一张货款发票,同事开服务费发票
老师,您好,账上有挂几笔员工往来,合计不到100元,当时是因为员工有用B公司的顺丰快递月结,在工资里扣了,在应发合计后扣的,当时这些金额是先申报了个税后扣掉的,这些员工在A公司主体发放工资的,请问这里要怎么平账呢,这几位员工均已离职
我公司是一家培训机构,请的老师属于兼职老师,课时费300元,可以按小额零星支出税前扣除吗?对方不给我开具发票可以吗?
你好老师,这会计科目底下其他应收款底下怎么有个余额3000,还有银行存款底下一个红色负数3000,这个页面不会出现这个吧,还有显示这个可使用加减乘除的运算,这怎么能去掉呢?
老师,老板问需要费用票吗,有发票小红书充值票6万多可以开,那我怎么看需要让开多少费用票?
我知道要补库存,我问的是会计分录,借,库存商品,贷,主营成本吗
你好参采购 借库存商品贷应付账款 结转成本才是 借主营业务成本贷库存商品