你好; 你们免税的时候 填写免税收入栏次去报 企业所得税的;
老师,你好!我公司是农业企业,企业所得税免税。但是有部分产品是外购的,这部分产品的销售额需要缴纳企业所得税吗?
老师好,请问一下,我是小规模纳税人,我是农业企业,农产品免税,我填企业所得税预缴的时候,还需要填 免税农产品吗?还用填写7.8项吗?
老师好,请问销售农产品的企业合作社公司在企业所得税上是免税吗?还是按小规模纳税人缴纳
请问我企业是小规模纳税人,购进农产品等货物销售的,其中会有免税部分销售额,请问申报企业所得税时是可以在免税优惠农林鱼那栏填按吗?意思免税这部分销售额免企业所得税对吗?
老师,你好,我们是从事农产品的种植,企业所得税是免的,在填写企业所得税年度报表时,怎么填写减免所得税表,不交企业所得税?
出口外贸CIF合同金额109000美金,四月份预收美金32700,其中扣38.5报文费,按照四月份第一个工作日汇率7.1775确认预收款,结汇时金额:239265.08人民币,五月份报关出口,报关单运费235美金,保费239美金,扣了邮递费47.57美金,信用证95.38美金,国外扣款229.78美金,按照五月份第一个工作日汇率:7.2008确认收入,5月20日结汇人民币547496.36,请问老师,我这样的分录对吗?
郭老师,年末了还有的报关单信息没出来,这怎么处理?
小红书确认收入是按计佣基数还是按结算到账?
出口外贸CIF合同金额109000美金,四月份预收美金32700,其中扣38.5报文费,按照四月份第一个工作日汇率7.1775确认预收款,结汇时金额:239265.08人民币,五月份报关出口,报关单运费235美金,保费239美金,扣了邮递费47.57美金,信用证95.38美金,国外扣款229.78美金,按照五月份第一个工作日汇率:7.2008确认收入,5月20日结汇人民币547496.36,请问老师,我这样的分录对吗?
交通费能抵扣吗,抵扣多少
请问企业外购无人机后再销售出去,企业需要取得什么样的资质
老板给我对账涵我该做些什么
老师,客人棉织品赔偿,票开房费,我收入按房费收入还是按实际做营业外收入合适
老师,请教一下您印花税的计算,我公司和劳务的签的1000万的合同,计算印花税时按万分之三计算,对吗?
老师,想问下研发部门采购的原材料试用结束后没问题会转生产用,那这部分原材料记去研发费用吗?那最后留向生产怎么记账?
也就是说,免税农产品不缴参与企业所得税
你好; 是的。 比如你自产自销的农产品去 销售; 本身就是免增值税和附加税以及企业所得税的
那我报增值税填 表的的时候,农产品这免税这块是不是不用跟现在优惠政策免税分开报?
你好; 你免税的这种在12栏次去报的
那怎么听你们会计学堂里别的老师讲课的时候,都是在一起10栏报的,你怎么说要分开报的?
你好; 这个是免税业务发生的; 你超过了45万在12栏次去报 ; ; 你季度不超过45万 或者是开免税普票出去 在10栏次
就是农业也包括在内了是吗?都一起填在10行?
是的。 一起写10栏次去