你好; 看你什么业务 ; 实际是可以开票的
老师 我们是餐饮行业 一般纳税人,有开专票, 有没有关于增值税可以延期纳税的政策
老师,好 实物当中餐饮行业一般纳税人可以开具6%的增值税吗?假如能开企业可以抵进项税吗?
老师,一般纳税人的,有餐饮服务的,可以开餐饮费的专票给客户不?
餐饮企业可以开具增值税专用发票吗?
老师餐饮企业一般纳税人可以开增值税专票不
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
我们是餐饮,对方是物业公司,
能开增值税专票发票,可以抵扣的那种!
你好; 对方是如果是招待费或者福利费 也没法抵扣的; 可以考虑开普票; 当然非得要求你开专票; 你开专票给对方;