同学你好 对的 这个需要的

公司购买高压气囊总共买了5个2个600mm气囊2个800mm气囊1个1000mm气囊总金额就是10800那我这是可以给她归纳为固定资产吧但是我这固定资产卡片时候是不是需要分为好几个卡片
老师,您好,我们是集团的下属子公司,然后我们公司这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,这笔支出并不都是我们公司的,因为集团用了2台,所以要讲2台的费用支出分摊给集团,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,您好,我们公司的下属事业部,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
那我做账的时候要问总包方要银行回单和流水是吗,因为工资是个人收款的,我们是查不到的
如果有递延收益的话,会不会存在 递延所得税资产呢?
工厂里的企业,现在要开始建账,生产车间的机器设备怎么入期初数比较好?入什么会计科目呢?
朴老师,接着上个问题,不是补提,是多提了要减少计提的意思,实际多交了税款,也多提了0.99元的分录,所以退回了0.99元。也不存在应交企业所得税的分录。
收到社保退费怎么入账?
老师 请问怎么样在电子税务局APP上查自已公司已开了多少发票的?
老师:股东可以不缴纳社保,只拿工资,做工资个税申报吗?
老师。集团公司下面子公司上缴给集团工会委员会的工会费入什么科目
老师,我公司销售162台发动机,因这个162台发动机有质量问题,客户要求赔偿全额货款。但是货物在国外,我公司也不要这162台发动机了。我么该怎么处理
老师生产加工企业做账流程是那些
老师就是公司还没有开始前就有一笔业务弄到我们公司银行账户里面这钱只是过一下帐这种是弄到哪里去的
同学你好 做往来就可以
那我这分录是什么
借银行 贷其他应付款
就对方给我们发生额账户就是5600余额是5700这5600是过账就是借银行存款贷其他应付款还有1000是说抵扣税的那我这1000也是借银行存款贷其他应付款吗
同学你好 对的 是这样的
那还有一笔就是不是公司业务另外接的款但是要走公司账户这个这钱是付出去的这也是往来款吗55000分录是不是借其他应收款贷银行存款
同学你好 对的 需要这样做
那我那个银行回来那摘要是污泥清池劳务费但是这笔是往来款只是对方过下账户到我们公司那我这个摘要是弄往来款还是弄污泥清池劳务费-往来款?
弄污泥清池劳务费-往来款