同学你好 对的 这个需要的
公司购买高压气囊总共买了5个2个600mm气囊2个800mm气囊1个1000mm气囊总金额就是10800那我这是可以给她归纳为固定资产吧但是我这固定资产卡片时候是不是需要分为好几个卡片
老师,您好,我们是集团的下属子公司,然后我们公司这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,这笔支出并不都是我们公司的,因为集团用了2台,所以要讲2台的费用支出分摊给集团,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,您好,我们公司的下属事业部,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,为什么债务筹资不能形成企业稳定的资本基础?
每天的毛利都不一样,怎么确定每天的盈亏平衡点
老师,社保的缴费是以本人的工资为标准,还是以当地的平均工资为标准?
老师你好,我们是内账,请问股东(1)用私卡收到的货款,(2)支出收到的货款,(3)用于公账入投资款,请问老师如编制内部现金流量表,这笔私卡收到的货款,用于公账作为投资款要填在表上吗
请问没有2025年的汇算清缴课程吗?
老师,我最近入职一个公司生产制造业。他们开厂好几年了,没有做个账,有供应商往来数据,现在老板想从今年开始做账,去年有对库存盘点,今年他们公司没有仓库管理员,不知道每个月用多少材料,老板主要想看每个月的盈亏,老师,在没有仓库管理员的情况下,没有任何领料单据!我要怎么算公司的材料成本?
对于库存商品,什么情况下设置存货辅助核算?什么情况下设置数量辅助核算?二者区别?
324题答案A收到政府补贴为什么不计入递延收益
请问 广宣费的问题 如果当年没抵减完可以以后年度继续抵减 那么 以后年度 比如第二年抵减还是按照第二年的销售收入15%底减对吗 二年没抵减完 第三年按照第三年的销售收入15%抵减对吗
请问一下,今年1月新注册的公司因为一直没有营业税务也没有开通,这个悬空多久会产生风险,
老师就是公司还没有开始前就有一笔业务弄到我们公司银行账户里面这钱只是过一下帐这种是弄到哪里去的
同学你好 做往来就可以
那我这分录是什么
借银行 贷其他应付款
就对方给我们发生额账户就是5600余额是5700这5600是过账就是借银行存款贷其他应付款还有1000是说抵扣税的那我这1000也是借银行存款贷其他应付款吗
同学你好 对的 是这样的
那还有一笔就是不是公司业务另外接的款但是要走公司账户这个这钱是付出去的这也是往来款吗55000分录是不是借其他应收款贷银行存款
同学你好 对的 需要这样做
那我那个银行回来那摘要是污泥清池劳务费但是这笔是往来款只是对方过下账户到我们公司那我这个摘要是弄往来款还是弄污泥清池劳务费-往来款?
弄污泥清池劳务费-往来款