你好,同学 9和11行填写处理
老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
小规模企业我上个季度申报的未开票收入40,,这个季度一共开票了100,,,那我这个季度按照60申报增值税 申报表上,100填在开票金额,,,40填哪里?
老师我是小规模纳税人这个季度开票收入为三万多,那我填写在第十栏后,增值税减免税申报明细表中还需要在填吗
老师,现在小规模开票免税,我这个季度的开票收入填写在增值税报表的那个位置啊
老师,小规模,季度申报,第四季度开票收入2千元,未开票收入1万元,这俩个数字在增值税纳税申报表里怎么填写?
老师,个体户没购进发票的,在每年5月31日之前汇算清缴时要把这部份剔除,核定征收和查账征收都要剔除吗
老师,我们是销售公司,员工转正是有业绩考核的,有个员工25年4月入职,一直没有完成业绩,所以一直没有转正,从入职就是在第三方劳务公司签的劳动合同,第三方给代发工资,没有社保交的意外险。现在她要离职了,请问我公司需要给出具离职申请书,申请书盖我们公司的章,可以吗?
老师,我们是眼镜店,买进来的都是镜架,镜框,镜片,回来都是自己组装,我购进来是入原材料还是库存商品,如果是原材料那到时候我结成本出库咋弄
请问老师,甲单位是加工企业,多数人员是劳务派遣人员,甲单位把工资、社保支付给劳务派遣公司,劳务派遣公司给甲单位开劳务派遣的发票。但是这些劳务派遣人员都在甲单位食堂用餐,导致福利费金额大,每年都超过工资*14%,每年都调增处理几十万。请问有什么好的办法么?
老师您好,请问个体工商户的法人在其他公司任职,工资薪金和经营所得合并计税嘛
公户转账给老板个人,取现出来给国企客户,给的某个人,没有发票没有收据,冲老板往来,摘要怎么写
老师,异地预缴房租增值税,以前做的是借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:应交税费-未交增值税。现在听到的是借:应交税费—简易计税,贷:应交税费—预缴增值税。到底哪个对
请问老师,我司有三个出口销售项目,如果只享受出口免税不打算退税,那么采购的发票可以先不开吗,考虑利润表要盈利这块
老师你好,银行的钱对得上,但是美元户的话金额的话会比人民币多一点,那这个月底开票的话,那这个发票也是取这一周的中间价来去开票,那这金额也对不上
老师,请问下我23在异地预交了税款,25年又部分红冲了,红冲的原因是甲方给我的罚款,税务局说这个罚款属于价外费部能退?请问这个怎么处理呢?我发票也红冲了,报表也更正了,都到最后了说不能退。