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发票开错税率了应该是0开的是1%的这种怎么申报呢

2022-07-07 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 19:29

同学你好 把1%冲红,然后重新开

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齐红老师 解答 2022-07-07 19:30

申报的时候直接填在免税销售额那里

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快账用户8073 追问 2022-07-07 19:39

上个月开错的这个月申报直接按免税申报是吧,然后这个月再做红冲是吗

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快账用户8073 追问 2022-07-07 19:53

比较紧急帮忙回答一下呢

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齐红老师 解答 2022-07-07 20:17

是的,是这样做的呢

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快账用户8073 追问 2022-07-07 21:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-07 21:16

嗯嗯,不用客气的哈~

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同学你好 把1%冲红,然后重新开
2022-07-07
对的,按照正确的税率申报
2022-07-07
您好,开错了,就在错误的栏次填写
2023-10-22
你好! 建议先按享受免征增值税那样申报,在这个月开具红字发票,然后重新开具发票。
2021-12-01
同学, 1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2、次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额. 一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为作废,在纸质发票也要标明作废.作废发票必须收回原发票全部联次.
2023-05-04
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