你好,你是说的账不平 还是申报表
甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
老师,已经缴纳完增值税后,应交税费-应交销项税额借方有余额,要怎么清掉这个余额?增值税已经缴纳完了
老师,已经缴纳完增值税后,应交税费-应交销项税额借方有余额,要怎么清掉这个余额?是账面上借方余额,不平要怎么做这个分录?
老师,小规模公司应交税费——应交增值税贷方有余额,但是没有实际要缴纳的增值税,要怎么清掉这个余额?该怎么做分录比较好?
过几天进19万,需要马上出10万不是现在也行,干活的和甲方的。怎么弄
老师,你好 租用厂房改造期间,三个车间和厂区共花费190万元,请问这190万分摊,怎么填写分录?
收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、该如何做账嘞?
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
各位老师,大家好,合作社购进播种机设备怎么入账呢,860元
老师 我现在 新在一家企业 上班 他们用的是管家婆工贸版的 老师 拿了几个产品 让我先录入系统 这个软件的流程 应该是 先有原材料 在 根据生产任务单 来进行生产哈
贸易公司所得税税率一般在多少
老师,一职位较高员工离职,老板说他付出的也比较多,公司要给他十万元,但并不是公司辞退他,不能按赔偿金来,这个我该以什么名字给他
老师,请问信息技术服务按照哪个类目申报印花税?
账不平,借方有余额,因为是从开业到现在都没有结转过增值税,也差不清具体为什么有差额,所以想调平这个科目
如果申报表每个月都是有缴纳税款的话,相当于借方是没有余额,你先找一下应交税费的明细账看一下,是年度结转错误还是什么导致,确认之后做一笔结转分录
主要是我看下来从建账开始都没有结转过增值税
那这笔分录是怎么生成的,你需要看一下
我是从这个月结转增值税的后,发现账上销项借方还有余额,但是增值税已经缴纳完了
那你这个结转分录是怎么做的呢,之前销项税额贷方是没有数据的吗