你好,你是说的账不平 还是申报表

甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
老师,已经缴纳完增值税后,应交税费-应交销项税额借方有余额,要怎么清掉这个余额?增值税已经缴纳完了
老师,已经缴纳完增值税后,应交税费-应交销项税额借方有余额,要怎么清掉这个余额?是账面上借方余额,不平要怎么做这个分录?
老师,小规模公司应交税费——应交增值税贷方有余额,但是没有实际要缴纳的增值税,要怎么清掉这个余额?该怎么做分录比较好?
老师,我们公司是一般纳税人,去年公司买了一辆车,进来时从个人手上买的,只开具了二手车发票,现在要处理,我应该开几个点的税票,
酒店的佣金没有取得发票,但是已经从对公户转出,怎么做账务处理
重新建账,利润表和资产负责表勾稽关系对不上?
老师 新开的奶吧店做账有参考的公司吗?奶吧店 入驻账户验证费 怎么入账
帮别人当法人,不想承担责任需要怎么做
老师,电商公司的我运费一般都是这个月运费下个月结算、开票是不?
老师,请问一下,公司首次合作了一个装修宝,公司首次使用,员工先测试了一下,转进公司账户好几个0.1元,这怎么处理?
法人没办银行卡好变更还是办了卡好变更
老师 我们采购了一批紧固件 有立柱 斜撑 钢丝绳 合同上价格是2435.86元 运费1700元 开专票的时候能把1700匀到商品上开13%的商品票吗?
公司法人还没办银行卡,可以办更吗?
账不平,借方有余额,因为是从开业到现在都没有结转过增值税,也差不清具体为什么有差额,所以想调平这个科目
如果申报表每个月都是有缴纳税款的话,相当于借方是没有余额,你先找一下应交税费的明细账看一下,是年度结转错误还是什么导致,确认之后做一笔结转分录
主要是我看下来从建账开始都没有结转过增值税
那这笔分录是怎么生成的,你需要看一下
我是从这个月结转增值税的后,发现账上销项借方还有余额,但是增值税已经缴纳完了
那你这个结转分录是怎么做的呢,之前销项税额贷方是没有数据的吗