你好,你减去这个销售额之后,填写计税依据就可以。

你好老师,我公司上月已在外地预交印花税税款,这个月申报8月份的印花税,这个印花税的表应该怎么填写呢
老师,我在异地已经交过印花税了,回机构地怎么申报
老师,帮我看下,我申报印花税对不对,在外地已经预交过175元
老师,我的印花税麻烦帮我看一下是不是已经申报成功了
老师你好,我家异地预缴了印花税,这个月地税按次申报印花税,税务局系统不让填写已交税金,我可以按0申报吗?去窗口报要公章,我家章在外地呢邮寄不回来
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
我是这样填的
计税依据你填写预缴之后的就可以
我预交的数据就是这个计税依据金额,然后我把预交的填在已缴税额里面,这样好像也不用交税了
你试一下移交,那里面能填写吗?能的话可以。
我在外地按万分之三,然后对半交的,这个已缴税额是我自己填上去的,
可以的,只要你能保存了就行。
我就是不知道我回机构所在地是零申报,还是按我这样的填法 申报
两个做法都可以的,自己选择,很久之前按照你这个做法,申报不了的直接选择零申报。
还有我这个月加之前有20万实收之本,我一直没缴印花税,我是点按次申报吗,选择营业账簿吗
你好,选择资金,账本印花税。
还有这个税款所属期不应该是6月份吗,另外这个应纳税凭证书立日期,我选几月几日
你好,按次申报的选择当天,如果是按月申报的,选择六月份。
老师,这些需要填吗
需要的,所有的都得填写。
这怎么填,填哪些内容
数量你填写合同的数量,你交的是资金账本,印花税填写1就可以的
这个没带星号的是不是可以不用填,如果要填,填什么
没有星号的可以不用填写的不用管。