你好,你减去这个销售额之后,填写计税依据就可以。
你好老师,我公司上月已在外地预交印花税税款,这个月申报8月份的印花税,这个印花税的表应该怎么填写呢
老师,我在异地已经交过印花税了,回机构地怎么申报
老师,帮我看下,我申报印花税对不对,在外地已经预交过175元
老师,我的印花税麻烦帮我看一下是不是已经申报成功了
老师你好,我家异地预缴了印花税,这个月地税按次申报印花税,税务局系统不让填写已交税金,我可以按0申报吗?去窗口报要公章,我家章在外地呢邮寄不回来
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
我是这样填的
计税依据你填写预缴之后的就可以
我预交的数据就是这个计税依据金额,然后我把预交的填在已缴税额里面,这样好像也不用交税了
你试一下移交,那里面能填写吗?能的话可以。
我在外地按万分之三,然后对半交的,这个已缴税额是我自己填上去的,
可以的,只要你能保存了就行。
我就是不知道我回机构所在地是零申报,还是按我这样的填法 申报
两个做法都可以的,自己选择,很久之前按照你这个做法,申报不了的直接选择零申报。
还有我这个月加之前有20万实收之本,我一直没缴印花税,我是点按次申报吗,选择营业账簿吗
你好,选择资金,账本印花税。
还有这个税款所属期不应该是6月份吗,另外这个应纳税凭证书立日期,我选几月几日
你好,按次申报的选择当天,如果是按月申报的,选择六月份。
老师,这些需要填吗
需要的,所有的都得填写。
这怎么填,填哪些内容
数量你填写合同的数量,你交的是资金账本,印花税填写1就可以的
这个没带星号的是不是可以不用填,如果要填,填什么
没有星号的可以不用填写的不用管。