同学,你好 红字冲销之前的分录

1.客户从我们这租车每朋租金2000,我们给开户开票租金2000元。 收款分录: 借:应收——A客户 2000 贷:银行 2000 开票分录: 借:主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷:应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费,后A客户与我们公司协商,我们银行退款给A客户260元,剩余190元由A客户自己承担,维修公司给我们公司开了450元维修普票,请问这笔分录怎么做?
我们是小规模纳税人,从事建筑代理服务,之前给客户开了发票2600元发票,银行也收了款,现在通过银行退款给客户,我们怎么做分录
老师,我们是一般纳税人,客户从我们这正常来讲上个月采购了30000,我们给开了发票其中1680的货这个月退回来了,也开红字发票了,但是这笔钱没有给客户打款客户做了预存,之后又用这笔预存的款,发了1680的货,在这之前11月银行收到客户打款是70000万,我们再开11月的发票,是按70000实际收到的银行开票,还是包括71680开票呢?
我们是小规模企业,公司现在给客户代开专票,收到客户开专票的钱是1000元,请问如果做分录?税局在银行扣了500元开票的钱又如何做分录??
你好,老师我们是小规模纳税人,之前收到客户的转账,我计入未开票收入了,现在我们又给客户退了一部分款,我应该怎么做账?
老师好,我们收到挂靠方9月份开的一张专票,已经抵扣并入账了,现在挂靠方现在不付这个款,要红冲这个发票,我这确认以后会有风险不
朴老师,请问,应收账款,和其他应收账款挂账,收不回来的,转坏账损失。年度汇算需要要增纳税?
老师,个体户,查账征收,利润203084.54元 要交多少经营所得?
你好老师,我们是私立中小学,税务局说我们超计划招生,让我们补交超收这部分的学费的增值税款,他给我们核定的超计划收入是39万,增值税是264330,这个怎么填报增值税报表都需要增值税哪个表填写,填哪一栏
坏账准备和信用减值损失分别属于那类科目?
老师假如本年计提工资30000元(其中老板工资1万),明年汇算清缴前,包含明年其他员工的工资,一共会发50000元,今年因为缺钱老板工资一万一直没有发,明年也有可能没钱不发 ,这种会纳税调增吗?
朴老师,请问,账上之前走账不规范,因为各种原因往很多个人卡里打过钱,现在想平掉这些账。应该怎么处理?
你好老师,股东分红,需要写付款单给领导签字不呢,签字后再给出纳付款吗,或则是需要什么单据呢,有股东会议记录,和股东会决议,审计报告。
每个月自动扣银行贷款利息。这个需要有发票或者收据?还是借据就行了呢
土石方工程公司的账务处理