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增值税专用发票红冲要怎么做,对方没有抵扣

2022-07-08 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 14:15

你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。

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快账用户9294 追问 2022-07-08 14:19

是开具负数的专用发票嘛?

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齐红老师 解答 2022-07-08 14:21

你好,是的,是这样的

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快账用户9294 追问 2022-07-08 14:24

你好我们已经缴纳的增值税怎么办呢,税局会退嘛,建筑企业,还有异地预缴

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齐红老师 解答 2022-07-08 14:25

你好,这个不会退税,之后月份抵扣就是了

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你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
2022-07-08
那您是用的什么开票软件?
2023-10-11
那就是零申报就行的
2023-10-13
你们直接开具红字信息表
2022-11-02
您好,当月的话直接作废,跨月的话需要红冲
2020-12-08
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