没有增值税就没有附加税,不需要计提。

老师。增值税进,销项税额怎么理解? 购进货物是进项税额,会计分录怎么做,怎么理解? 销售货物是销项税额,会计分录怎么做,怎么理解? 到时候是怎么向税务局缴税的,抵扣进项税额是怎么理解
销项税额是8.可抵扣进金额是2,可扣后是增值税税额为0了,怎么计提附加税?分录怎么做?
老师,附加税的计算是不是增值税销项扣完预交增值税扣完进项税额扣完留底税额后的金额算的
我是房产公司,8月我有销售额,有销项税额,今年我公司有10%的进项税额加计扣减额,这个加计扣减额可以抵销项税额,需要做会计分录吗?帐务怎么处理?
先进制造业按当期可抵减进项税额加计5%抵减应纳增值税额,加计抵减金额,计入哪个科目 当期应纳税额为2,加计抵减后,应纳税额为0,如何做分录。
老师您好,我公司实际主营收入已经大半年为0,靠租赁公司房产收入支撑,但是我们经营范围没有房屋租赁业务,可以找个有资质的外包公司把这个业务外包出去吗?我公司按实收租金纳税,房土税也照交,我公司会有什么行政及税务风险吗?
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
老师,怎么做这笔分录?可抵扣进项700.71元,应交增值税12824.39,抵扣后应交12123.68元
借转出未交增值税贷未交增值税。借未交增值税贷银行存款。
老师看不懂。能把金额打上吗?后面的缴税的分录明白了。
就是销项大于进项和留抵的要交税。
分录上就是这个差额。
1,因为企业是简易计征,如果进项发票勾选确认了,不能抵扣,那确认的这张发票会有时间限定吗?会不会到时不能用了?该需要取消统计取消勾选?2,相关部门说需要先缴税再退税,那么申请退税是不是会有一定的风险?
1,简易计税进项不能抵扣,抵扣了要做转出。 2简易计税不符合留抵退税
1,怎么区分是不是简易计征?是不是按发票票面税率?3的为简易计征,9的为差额征收?2,用了工程施工这个科目。之前做的分录是借:工程施工,贷:其他应付款。现在有收入和成本了,怎么做分录?是借:主营业成本,贷:工程结算,那怎么做收入,和冲掉其他应付款科目了?
建筑企业开3%的发票就是简易计税的。
第2个问题,麻烦老师回答一下
您好,不同问题请重新提问