你好在勾选平台里面选择不抵扣,勾选直接价税,合计做账,借销售费用,招待费贷银行存款

老师您好,请问我公司从农户收购100万的干粽叶,开具专用收据(未取得发票),用于后续加工成粽子进行出售,请问我公司可以抵扣的进项税额是多少啊??收购是会计分录怎么写啊
老师,购买月饼用于招待客户取得的增值税发票,是不能抵扣的,进项税额转出的会计分录怎么做?
请问老师,端午节购买的粽子用于拜访客户,取得专票,会计分录怎么写呢?
中秋节外购月饼用于赠送客户,会计分录怎么写呢?请问老师
老师,公司购买的用于送给客户的电子产品和礼品,都有取得专用发票,请问这个费用和对应的税金怎么处理
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
要不要先抵扣,在进项转出额,老师
我已经勾选认证了额,老师
借销售费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款 借销售费用贷应交税费应交增值税进项转出
老师觉得哪种处理方式好一些呢
哪个都可以的,自己选择就行。
好的,顺便问下老师,收到平安银行存款利息收入怎么做会计分录呢,平安银行不是我们的基本户
借银行存款,借财务费用,利息收入负数。
好的,老师,以为不是我们自己的银行就不可以直接冲减财务费用呢,以为要做收入
在冲财务费用就可以的。