购入货物时: 借:库存商品 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 无偿赠送客户时: 计算销项税额:假设外购货物成本为 A,增值税税率为 13%,则销项税额 = A×13%。 借:营业外支出(A %2B A×13%) 贷:库存商品 A 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(A×13%)

单位或者个体工商户发生的下列行为中,视同销售货物缴纳增值税的有()。A、将生产的产品分配给股东B、将外购的货物无偿赠送给客户C、将外购的货物用于个人消费D、将生产的产品用于投资入股
单位或者个体工商户发生的下列行为中,视同销售货物缴纳增值税的有()。A、将生产的产品分配给股东B、将外购的货物无偿赠送给客户C、将外购的货物用于个人消费D、将生产的产品用于投资入股
公司购买的礼品无偿赠送给客户是要视同销售缴纳增值税的吧,如果是的话,会计上要确认收入么,如何做会计分录
1.某商场为增值税一般纳税人,7月份发生以下业务:-|||-(1)购入货物两批,货款均已支付,第一批货物销售额22.6万元(含税),例未取得增值税专用发票:第二批货物-|||-取得增值税专用发票注明货数36万元,增值税税颗4.68万元。第二批货物支付运费时取得承运单位开具的运-|||-输发票4万元。-|||-(2)销售一批A产品,取得不含税销售额30万元。-|||-(3)销售B产品,取得含税收入33.9万元,同时将零售价1.695万的服装作为礼品赠送给膜客。-|||-要求:①本月可以抵扣的增值视进项税额。-|||-②销售产品的增值税销项税额。-|||-③赠送给顾客的服装的增值税税额。-|||-④本月应缴纳的增值税税额。
老师您好!我是一家房开企业,外购了一批物资用作免费赠送给客户,在税法上,购进的货物应视同销售,缴纳增值税,赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理,请问这笔会计分录怎样做?
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事