同学你好 这差额15000元是以后要销售商品的吗

老师,收到客户现金8960元,实际发货给客户是4440元,5月份才把剩下4520元货款退回给客户,这个分录怎么做
老师,实际货款7000.收到客户22000.应该收客户多少税点才合适
老师,实际货款7000.收到客户22000.我应该收客户多少税点才不亏,开13%的发票
老师,实际货款7000.收到客户22000.我应该收取多少税点不亏,开22000的专用发票
老师您好,21年有收到客户付款15万元,当时直接确认收入了,未给客户发货,22年才陆续给客户发货,这个分录我这边应该怎么做合适
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
不是,这个22000.肯定包含了货款和税点,但是这税点应该收多少,怎么计算
用22000除以(1%2B税率)*税率就是了
问题税点不知道多少,怎么÷
那你们是卖什么东西给客户呢,要知道卖什么才知道税率
开13%的增值税发票
嗯嗯,那那个税率就用13%
算出来税额2530.97 ,那应该收多少税点
你按照算出来的税额收
开22000元的发票,增值税要交2530.97,附加税2530.97*0.12,总共要交到2834.69元 开票金额22000-7000=15000 多交增值税15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加税1725.66*12%=207.08
你开票了22000,就应该按照22000来算吧。7000是正常的销售是吧,正常的销售你们平时有没有收,没有收的话就不用收
问题瘦收了呀
那按照总的22000来算,然后把已经收的减去,
多开票金额22000-7000=15000 多交增值税15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加税1725.66*12%=207.08
问题需不需要考虑所得税
那就看你们了,本身你们这个就属于虚开票了
这结果我也不知道呀
一般都是收增值税