同学 这个预付的可以入 借 预付账款 贷 银行存款
老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,一季度我公司收了业主2万块钱电费,(收电的时候会计分录为:借银行存款2万,贷其他应付款~电费2万,交电费的时候会计分录为:其他应付款~电费,贷银行存款2万)6月份业主要求我给他开具发票,但我公司开不了电费发票,所以给他开成了物业费的发票2万元,我的会计分录应该怎么写?
老师好,请问我付了预交1万给物业公司交电费有发票回来,但发票备注是6-10月的,,这个分录怎和以做
老师,我们单位收到每个月水电费单据,但是从去年6月到现在一直没有钱付款,然后物业公司也没有给我单位开发票,到了今年付款31万多了,才收到发票是今6月开的,这个水电费物业费怎么做分录?,
老师,你好,我想请教一下,物业公司不能给我们开电费发票,物业公司给我们公司开了分割单,但发票原件是建筑公司的电费发票,物业公司没有,做账时,这个可以把建筑公司的发票和物业公司的分割单拿来做附件吗,
一般纳税人 和供应商的合同签好了 是39万 1.支付的时候是预付了 12万 时还没有开发票回来 请问怎么做分录?2.过了一个月后又给了发票 请问这两个分录怎么做?
老师你好,工厂2月预付了电费27000元,分录应该是:借:预付账款,贷:银行存款,3月收到发票40000万(含3-8月的电费),然后,3月清单电费是7000元,4月收到清单是,8000元,这个分录怎么做啊?好乱
同学, 借 预付账款 27000 贷 银行存款 27000 然后 借 管理费用-电费 7000 管理费用-电费 8000 贷 预付账款 15000
那拿到发票那40000怎么进?
同学, 你这个收到发票也不能全部入当月的费用啊。你这个是逐月摊销的。
发票有进项的分录怎么做呀
同学 这个先入发票的进项。 借 长期待摊费用、 进项税 贷 预付账款