同学 现在是不是进项不能大于销项----不是的 进项大于销项可以的 剩下的留抵。
因为税负没有达到,这个月的只有一张发票进项有20万 销项10万,本来是可以进项抵扣销项不要交增值税的,但是年税负没有达到标准,我可以认证那张20万的进项,但是只抵扣10万,剩下的下个月再抵扣吗?
老师,我问一下,如果这个月销售10万,但是进项只有5万这样,那只能抵扣五万的税额,除了购进的,还有哪些可以抵扣呢
老师好,请问,现在是不是进项不能大于销项?比如我销项有一万,进项票只有一张一万五的,没有其他进项票,这样的话我是不是只能交税一万?不能用一万五的进账去抵?
老师,就是有一笔业务,比如这个月进项开了100万,但是这个月的销项只开了30万,这张进项能全抵吗?
老师好,请问本月公司进货10万,取得一张进项票税金11504.42元,本月只销售了3万,销项税额3451.32元,那我只能勾选这张抵扣票,抵了3451.32.那还有8053没有抵怎么办,没有其他票了。如果不勾选,销项挨交3451.32,怎么处理?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。