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请问老师,用友软件月末结账显示未通过工作检查,不可以结账是什么问题呢?谢谢!

2022-07-09 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-09 12:16

你好,看看是否有未记账凭证,以及其他有没有没结账的模块(如固定资产模块)

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快账用户4469 追问 2022-07-09 12:39

没有,有个往来款记在同一张凭证可以吗?

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齐红老师 解答 2022-07-09 12:43

你好,可以的, 没问题

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快账用户4469 追问 2022-07-09 12:50

那为什么会显示未通过呢?

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快账用户4469 追问 2022-07-09 12:52

摘要有一定要符合合适吗?

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齐红老师 解答 2022-07-09 13:10

可能还有业务模块没有结账要业务模块先结账才能财务模块结账的

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快账用户4469 追问 2022-07-09 13:41

没有其他的固定资产业务了,上期余额是随便编的,在练习,这个有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-07-09 13:45

有的,逻辑关系会影响后续操作的,找堂要下实操练习资料较好

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快账用户4469 追问 2022-07-09 13:46

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-07-09 13:48

不客气,有空给五星好评:,

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你好,看看是否有未记账凭证,以及其他有没有没结账的模块(如固定资产模块)
2022-07-09
是软件问题,需要找下软件售后
2022-01-12
你得找售后给你更改账套设置
2022-08-01
: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
2025-02-05
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